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Q

本月红冲发票18张,开正数5张、因发票不够、下月开出剩余13张正数发票可以吗?

2021-07-12 19:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-12 19:50

你好,这样会导致当月收入负数? 

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快账用户5093 追问 2021-07-12 19:53

那我发票不够用啊、为了节约发票老师有什么更好的建议吗?

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齐红老师 解答 2021-07-12 19:54

你好,发票不够用,可以去增加发票用量。 或者先不红冲那么多

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快账用户5093 追问 2021-07-12 19:56

你的意思是最好不要月收入变成负数

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快账用户5093 追问 2021-07-12 19:56

月收入变成负数有什么关系呢?

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齐红老师 解答 2021-07-12 19:57

你好,月收入变成负数,会导致无法正常申报的

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快账用户5093 追问 2021-07-12 20:04

营业利润负数可以申报的呀

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齐红老师 解答 2021-07-12 20:08

你好,营业利润负数可以申报,但是你这里是收入负数啊。 你可以想一想,一个单位的收入还是负数,这样是很不正常的

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快账用户5093 追问 2021-07-12 20:11

我的营业收入也是负数的也正常申报了呀

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齐红老师 解答 2021-07-12 20:14

你好,你当地收入是负数都可以正常申报? 

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快账用户5093 追问 2021-07-12 20:15

对啊!我还去看了利润表的

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齐红老师 解答 2021-07-12 20:16

你好,你当地收入是负数都可以正常申报,那就按你实际负数收入金额填写申报就是了 

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快账用户5093 追问 2021-07-12 20:30

我这作废重开分录怎么写啊

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齐红老师 解答 2021-07-12 20:32

你好,你这里到底是红冲,还是作废啊?

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快账用户5093 追问 2021-07-12 20:55

红冲说错了

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快账用户5093 追问 2021-07-12 20:55

确定是红冲跨月了

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齐红老师 解答 2021-07-12 20:56

你好 销项红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 重开分录 是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户5093 追问 2021-07-12 21:08

红冲时是负数金额填写吗?

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齐红老师 解答 2021-07-12 21:11

你好 销项红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 重开分录 是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 没有特别说明的情况下,分录的 金额都是正数。如果是负数我会特别提醒的 

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快账用户5093 追问 2021-07-12 21:19

款已经回过了、红冲分录

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齐红老师 解答 2021-07-12 21:20

你好,款项已经收回,那处理就是 销项红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:银行存款 重开分录 是 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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你好,这样会导致当月收入负数? 
2021-07-12
你这样操作是没问题的呀,只是麻烦
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可以的,可以这么做的。
2022-07-28
为啥要开15张1元的红冲呢?
2022-12-19
可以开的,没问题的
2022-12-20
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