你好 按收发票的数量 冲原来暂估的
加工企业,玻璃不够,暂估着来,暂估的时候分录是这样的,借:原材料~玻璃,贷:公司,领用的时候是借:生产成本,贷:原材料~玻璃,入库的时候:借:库存商品,贷:生产成本,结转成本的时候:借:主营业务成本,贷:库存商品。现在准备红冲,然后我就全部做了相反的分录,但是现在玻璃的库存不对
老师生产型企业,购买原材料 借:原材料-原木, 贷:银行存款 领用的时候 借生产成本-基本生产成本 贷:原材料-原木 结转库存商品,借:库存商品-木方 贷:生产成本-基本生产成本 贷:生产成本-人员工资 在计提工资 借: 管理费用工资 借:生产成本-人员工资 贷:应付职工薪酬-工资。二级科目分录是这样子吗?
之前的会计做账时,暂估成本时候分别写了 借:库存商品132000 贷:应付账款-暂估应付款132000 借:主营业务成本132000 贷:库存商品132000 但是这个水泥和砖是用于工程材料使用的 这样写是不是不对
请问公司去年虚拟暂估原料生产入库,开票销售,今年开红字销售发票,红冲收入的时候,也要红冲成本吧,按正常结转成本一直红冲到原材料,对吗,借主营业务成本负数,贷库存商品负数,借库存商品负数贷生产成本,借生产成本负数贷原材料,借原材料负数贷应付账款暂估。
一家委托代销公司,成本结转的时候做了 借:库存商品 贷 生产成本 直接材料 生产成本 直接人工 领料出库,做了 借:生产成本 贷 原材料 销售出库 借主营业务成本 贷库存商品 那我的直接人工有余额啊,是最后结转到制造费用吗,还是?
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
我现在感觉就是我这样冲,好像重复冲了是不
冲的时候是不是结转了成本的那部分要把发票上的那部分去过,剩下的要红冲?
估一次,再红冲。然后再按发票入账。
估一次是什么意思
暂估做一次分录的意思。
我现在想把之前的都红冲了在重新暂估,可是现在红冲了发现库存不对
所以我不知道是不是因为我的分录有问题,还是应该怎么冲
红冲是原来暂估分录 不变,金额负数 ,比如暂估100 收到发票80 你就冲80 ,20不冲 再按有发票的80入账
我在看会儿吧,谢谢
你好 你按说的操作,把金额带进去试一下