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老师好,公司去年12月份代开了一张157000的专票。客户今年6月份把钱打过来了。但是客户想让我们把原来的票作废,重新开过。 我们根据客户要求,7月开了红字发票。重新开了专票。 请问这个会计分录应该怎么做啊?

2021-07-12 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-12 07:54

你好借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,重新开做借应收 贷主营业务收入 销项税额

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你好借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,重新开做借应收 贷主营业务收入 销项税额
2021-07-12
同学你好 对的 算到今年的营业收入
2022-05-09
如果是去年的业务就算去年的收入 借银行存款6万,贷应收账款6万,金额红字 新开的发票借应收账款等  贷以前年度损益调整  应交税费
2022-05-09
你好 ;    负数发票  就要按原来分录不变。     走利润分配来  替代你的  主营业务收入科目来处理哦  ; 你这个之前多缴纳的    发票税额 可以申请以后抵减或者是以后退税给你们的  
2021-09-10
你好,就是之前做的分录,反方向冲回即可的
2021-09-10
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