同学您好,您是现金给对方的是吗,可以借应付账款——甲公司8万贷其他应付款——法人8万
老师,我们是商贸公司,一般纳税人,需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账,然后在从公账转到其他公司,然后在收到票,这三步是不是这样做账: 其他人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-股东 公账转其他公司 借:应收账款-客户 贷:其他应付款-股东 收到票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款-客户
老师你好,我咨询一下,我公司欠甲公司15w货款,因无力偿还,法人收到传票以公司的名义支付了8W的货款,我的会计分录写成这样吗?借:营业外支出8W,贷:其他应付款-法人,借:其他应付款-法人,贷:应付账款-甲公司吗?
老师,账上有法人向公司借的款项,不多,几万块钱,我可以在账上直接用这个还欠其他商户的货款吗?借应付账款 贷其它应付款
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额,公司又还欠有法人的钱,可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗,原本分录是:借:其他应收款-员工 贷:银行存款 ,法人的是:借:银行存款/其他 贷:其他应付款-法人,现在员工离职了,这账上又一直挂着他的欠款也不行,准备把他清了,借:其他应付款-法人 贷:其他应收款-员工,
公司个人替公司员工的人交的增值税,个税,我是一起合计入账营业外支出吗?借:营业外支出,贷:其他应付款-法人
老师,绿豆芽是免税的吗
老师,个税上,一个上学的小孩,一个月可以免除多少呢,一个60岁以上的老人,可以免除多少呢
老师,如果我5月已报税,发现抵的进项有问题,让对方冲红重开,对我这月报的税没影响吗?会不会后面让我补缴税款?
用于清洁办公室的卷纸,洗洁精,需要转进项转出吗
底下合计是属于啥费用
老师,您好,去年7月份我们和一家传媒公司签订了合同,服务时间24.7-25.6月份12个月,一共是138000元,当时在7月份挂的应付账款138000元,当年7月份支付了5万元,所以后期应付账款余额是88000元。当时7月份挂的这笔应付还做的长期待摊费用,每个月分摊11500元。一直分摊至今年的3月份,长期待摊费用余额还剩下34500元为分摊。现在财务发现这个合同已经终止。不合作了。也就是说剩下的88000元不用再付了。需要调成月为零,再就是长期待摊费用科目余额也需要调整为零。还有就是需要多分摊的费用冲减。请问这个需要如何做分录
请问老师,电子税务局上修改了23年的财务报表,国家信息公示平台网上的23年年报是否需要同步修改
个税有退税,25年不退24年的费用。 会一直累计吗?还是会清零。
老师,请教个问题,32公斤等于0.032吨,对吗?
老师好,银行有个那种不联网的什么APP,意思从这上面发工资不会体现在网银流水上,可以规避员工个税,这可行吗
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法人收到传票自己垫付了8w是以公司的名义交款的,法院收到货款直接交付给甲公司了,借:营业外支出,贷其他应付款_法人,借预收货款-甲公司贷营业外支出,可以这样写分录吗?
如果通过营业外支出的话会计分录如何做?还是根本就不通过营业外支出这个科目
这哪里有营业外支出呢,也就是借了法人个人的款,付欠甲公司的应付账款,就是甲公司的应付账款减少,在借方,法人的其他应付款增加
对方把我起诉法院了啊
您这是什么意思,不太明白
我公司欠甲公司15w货款,对方把我公司起诉到法院了,法人收到传票自己垫付了8w是以公司的名义交款的,法院收到货款直接交付给甲公司了,借:营业外支出,贷其他应付款_法人,借预收货款-甲公司贷营业外支出,可以这样写分录吗?
那就是我上面写的,哪里要用营业支出,您最后不也是借贷方相互冲了,只是应付账款改了预收账款;
收到,谢谢
不客气,这是我们的职责所在