同学你好!这样记账也是没问题的,分配利润后未分配利润减少,银行存款减少,可以的
老师好,我们公司是做外贸的,每年6月底,分上年赚的利润的20%给股东,6月30日分了利润按股份比列分的。这样记帐,借 利润分配/未分配利润 贷 利润分配/应付股利 借利润分配/应付股利 贷银行存款对吗?
给股东分配未分配利润这样做对吗??:首先过度:借:未分配利润贷:利润分配——应付股利 然后支付的时候借:利润分配-应付股利贷:应付股利 ,然后在应付股利贷:银行存款
老师,股东未分配利润年底余额10万,分红的会计分录, 借:利润分配—未分配利润10万 贷:应付利润—张三 6万 应付利润—李四 4万 借:应付利润—张三 6万 应付利润—李四 4万 贷:银行存款 10万 这样对吗
我是内账会计,我们一个6个股东,我们是每个月计提每个股东有多少分红,然后年底发放。那是不是我每个月都需要把本年利润转入未分配利润里边,再分到应付股利里边呢?年底在一起发放。第一步借:本年利润,贷:利润分配未分配利润。第二步借:利润分配未分配利润,贷:应付股利——股东名字。然后年底就是,借:应付股利——股东名字,贷:银行存款。是这样吗?分录这样写对吗?这样做账对吗?
您好老师:公司产生利润,想着年中分配利润,拿出部分20万分配;第一步:是先把本年利润科目20万,转入利润分配未分配利润20万;第二步:给股东分配 借:利润分配--应付股利-A 贷:应付股利-A 第三步:发放时 借:应付股利A 贷:银行存款
老师,这个怎么做分录。 麻烦老师帮忙指导一下 谢谢
老师,企业去年亏损16万,今年盈利1.7万,还需要交所得税吗
研发费用中的通讯费该怎么做账
老师你好!请问拿到通行费普票可以抵扣吗
老师下午好,区分长期借款和短期借款的标准是什么
公司一销售部门,将货物以成本价(跟自己市的成本一样的价)移到外市,外省另一个销售部门,去销售,是视同销售的行为吗? 这个过程没有增值,也要交增值税吗?请教一下,非常感谢!
你好 老师我问一下,我们一个员工在两家公司都有工资收入,在我们公司的没有达到预交税款,但是在别的公司已经预交了个税,但是现在汇算清缴显示有两家单位我们应该怎么选择,我这边没有预交过,选择我们公司可以吗
老师请问小规模建筑分公司承接项目的话,税务上怎么处理
平时开票开,建筑服务,劳务费,这个报印花报那个税目
老师,有个问题想请教一下,一般纳税人按照税负本应该只缴纳1万4左右税额,但是我计算错了进项发票,所以导致他没有拿足够的进项回来抵扣,需要缴纳5万的税额 请问我可以怎样调整报表只缴纳原本的1万4,然后这个月让公司多拿点进项发票回来再抵扣回这个税额