你好是有以前年度损益调整科目吗

企业所得税汇算清缴后资产负债表和利润表勾稽关系不相符,需要处理吗?
老师,老师,12月资产负债表和利润表勾稽关系相差金额是5月汇算清缴缴纳所得税的金额,不用管吗
老师,汇算清缴后补企业所得了,用了以前年度损益调整导致资产负债表与利润表勾稽关系不平,请问到下年度资产负债表与利润表会平吗?
汇算清缴退税后,利润表和资产负债表的勾稽关系对不上。该怎么处理?不用管吗?
资产负债表和利润表的勾稽关系不平,差额是汇算清缴退税额。要该怎么调报表
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
我没有用以前年度损益调整科目
直接用的利润分配-未分配利润科目
分录是:借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税
我的账套里没有以前年度损益调整科目
我的账套里面有一个:利润分配-以前年度损益调整科目,我现在怎么走这个账合适
那你会出现你说的问题的,勾稽不上