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老师,例:我公司购进货物11300元,实际入库11300元,供应商返利500元,开具专用税票10800元,我做会计分录:借:库存商品9557.52 应交税费—应交增值税(进项税额)1242.48 贷:应付帐款10800,这么做帐出现了帐面库存商品与实际库存商品不一致,怎么处理

2021-07-10 21:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-10 21:08

你好 数量对吧 单价少了而已

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快账用户3223 追问 2021-07-10 21:12

老师要怎么处理

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齐红老师 解答 2021-07-10 21:16

是不是单价少了 数量没问题

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你好 数量对吧 单价少了而已
2021-07-10
你好,你们是把钱付给客户了吗,要捋清楚实际业务是怎样的
2021-03-04
你好 货物到了多少的
2021-10-14
你好,借固定资产应交税金应交增值税进项,贷主营业务收入应交税费,应交增值税销项, 借主营业务成本 贷库存商品。
2023-11-27
您好同学,您做的是正确的,没问题
2022-01-24
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