借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。
老师开了1200元服务费用出去,还没有收到款,小规模纳税人,怎么做分录
小规模纳税人 卖出软件服务 收到款项十万 但是税费按季度交。相关分录怎么做………
小规模纳税人收到服务费,服务费发票也开出去了,要怎么做账呢?需要缴税么
老师,小规模纳税人,比如收到16000元,开票16000元了,怎么做分录
老师好 为小规模纳税人提供设备维修服务,开具普票 收取服务费3000元 怎么做会计分录
完全在境外的费用,需要缴纳增值税吗,要备案吗?
老师,这样的我们要转私人货款,但是开票给我们的是公司,怎么转呢
机动车发票是电子的还是纸质的?
老师您好,工商年检,网站和股权变更都没有怎么申报
当天来回有没有差旅补贴?
老师,公司注册资本实缴了,现在想注销公司,钱在银行存款科目,怎样可以从银行存款科目提款出来?
哪里能看到山东青岛社保模板?
老师这个例题中不管取得500是专票还是普通票,是一样的做账是吧都不抵扣老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账把这个差额做到营业外收入,就是借销项税额47.62-23.81,贷营业外收入吗这样的话又要交所得税吗
老师好,电子税务局有历史遗留2017票未抵扣,财务软件账是平的,税务局这两月发短信说有申请退税额,怎么处理呢老师
老师充值给别的公司食堂吃饭,他们没有发票给我们可以吗?