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老师你好,再做内账的时候,我买了一批货价款10万,税1.3万,货收到了款也付了,但是没有收到发票,我该如何做账

2021-07-10 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-10 11:36

你好,借:库存商品等科目  11.3万 ,贷:银行存款  11.3万 

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快账用户5647 追问 2021-07-10 11:39

在做内帐的时候是不是把税金部分直接计入成本或收入

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齐红老师 解答 2021-07-10 11:40

你好,是的,是这样的     

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快账用户5647 追问 2021-07-10 11:41

那每月要不要计提当月应交的税费,

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齐红老师 解答 2021-07-10 11:42

你好,内账不需要计提当月应交的税费

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快账用户5647 追问 2021-07-10 11:43

是下月缴纳的时候直接作分录嘛,分录该如何做

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齐红老师 解答 2021-07-10 11:44

你好,是的。缴纳的时候 借:税金及附加,贷:银行存款 

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相关问题讨论
你好,借:库存商品等科目  11.3万 ,贷:银行存款  11.3万 
2021-07-10
对的对的,暂估的这个借库存商品贷应付账款暂估。
2024-06-19
你好 借:预付账款 贷:银行存款
2021-10-09
那你首先按照你实际的成本,暂估成本处理,后面收到发票就可以了。付款的话就是借预付账款贷银行存款,然后结转成本,借主营业务成本贷预付账款。
2021-07-14
借发出商品贷库存商品做这个。
2021-10-29
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