你好,就是你本次支付货款包括上个环境出售给你时产生的税款。
支付了上一道环节的增值税,这句话怎么理解,是什么意思呢
老师你好,这个划线部分这个题意没太理解是什么意思?我看了答案,这个值也没用上,不明白这句话的意思
麻烦老师解释下企业之间支付的管理费是什么意思,什么不可以抵扣呢,麻烦老师对这句话举例说明
支付工商罚款为什么是永久性差异呢?我只知道现在不可以抵扣,以后也不可以抵扣。但是我不理解这句话到底什么意思,这里面到底是什么原理呢?
老师好, 就是作为增值税链条的一环,免税农产品为什么是价内税而不是价外税? 这句话怎么理解?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
必须提取法定盈余公积吗?最高提取额是按注册资本还是实缴资本
T3没有投资性房地产和投资性房地产累计折旧科目,咋办
你好老师,法定公积弥补以前年度亏损后计提,这个以前年度亏损是按每年所得税汇算清缴后那个亏损额吗?
为啥12月做了结转本年利润到利润分配,财务软件倒出的资产负债表的未分配利润是本年利润的数,税务报表也照抄了,是不是税务申报负债表要改成上年利润分配加本年利润数,表怎么调平
老师请问我在百度看了医院检测设备折旧年限表,血液分析仪器5年。我们单位购进一台化学发光分析仪,厂家说使用年限是10年,我可不可以按照5年折旧?因为医院检测设备也有按照5年折旧的
老师您好,每个月都是银行托收电话费的,老板嫌麻烦没有开过发票,并且要求计入费用所得税前扣除了一年下来几千块钱,问题大吗?一直都没有开过发票,只有银行扣款凭证,如果将来核查的话,1、银行扣款凭证可以说明费用真实性,2、可以要求电信补开往年的话费发票吗?
老师购入一台分析仪,设备金额35万税5万共40万。进项税已抵扣。折旧时按照35万计算每个月的还是按照40万计算每个月折旧?
老师请问医疗器械销售公司一般纳税人小微企业,24.11月购入1台免疫分析仪,收到专票已抵扣进项税5万。固定资产金额35万税5万共40万。我24.12月折旧时借管理费用-折旧怎么计算?是35万除以10年还是40万除以10年?问题二我可以年底一次性加速折旧吗就是年底一次性扣除因为老板说利润太高,要年底一次性扣除,可以的话我汇算清缴时要调增对吧?老师写的具体点吧,感恩老师的付出。
老师您好,企业的电话费和网络费是通过银行代收的,每个月几百块,老板嫌麻烦,没有开过发票,直接用银行扣款单入的费用,一直也没有企业所得税调增,每年几千块的样子,如果将来出了什么问题,银行扣款凭证至少可以说明费用的真实性对吗?
没有懂啥意思,可以再说明白点吗
就是说你支付给供货方的货款里包括了商品的税金,支付后可以用于抵扣下次 。上一道环节出售的税金由你负担了
也就是说,你的意思是说,就是取得进项税发票,可以抵扣,因为上次出售的时候交了增值税了,是吗?那卖货的时候,不是收了客户的税了吗?也就是说,从客户那里收来的税,交给国家的呀?真的绕晕了
对,就是这个意思,增值税是链条税,最终是购买者承担,
我想说的是,销售的时候不是收了客户的销项税钱了吗?进的时候,交了,这两个金额不是抵减了吗?那企业不是相当于没交税了吗,那怎么还有销项-进账,这个公式,这又是啥意思
有啊,你有增值的部分就是你负担税金
问题是它收了多少交了多少,不是相等的吗?那不就是等于企业没交税,那怎么还有销-进这个公式呢
不是啊,你出售和购进价格肯定不一样啊