你好 享受的是季度收入不超45万且开普票的情况免得增值税这个情况的 不用写减免税明细表 因为主表10-12行可以说明是怎么回事 要是您当期还有首次购买开票盘,开票技术维护费的话,写减免税明细表
老师,你好!请教一下:增值税小规模纳税人一个季度没有超过45万,在填写申报表的时候还要填写减免税明细表吗?
小规模纳税人季度未超过45万,直接主表填报,还需要填写增值税减免申报表吗
请问下老师就是我申报第一季度的增值税申报表,没有超过45万,是否需要填写增值税减税免税申报明细表呢
老师,小规模纳税人什么情况下要填写增值税减免税明细表,是季度超过45万的时候吗
老师,小规模纳税人,开的普票,季度没有超过30w,报增值税的时候还需要填写“增值税减免申报明细表”吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
小规模纳税人的税控服务费280一年的可以全额抵减增值税税款吗
小规模纳税人的税控服务费280一年的可以全额抵减增值税税款吗 ----是的