你好 可能是去年的数据 您可以看下12月征期申报时候有没有
老师,金税盘服务费 10月份申报的时候填写了 附表四和增值税减免申报表。 现在11月份,附表四数据是自动带出有期初余额的。但是增值税减免申报表 是空白的,我需不需要填写 期初余额 跟附表四一样?
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师,买税控盘的钱,申报增值税的时候,填在表四了,但是因为没有销项,填在本期应抵减税额,实际抵减税额为0,这个余额,不会显示在最终的申报表上吗?申报表中期末留抵税额没自动合计这个数啊
一般纳税人申报增值税税的时候这个表四为什么会自动有个税控费抵减期初数据在这呢?
老师,一般纳税人,请问申报增值税的时候,附表二的数据不是勾选认证了之后就会自动出现数据吗?可是我的这个怎么没有数据呢
个体工商户以前是定期定额,25年改为查账征收,,以前没有建账。现如何处理
老师,给我们供货的有个供应商做的件不合适,需要维修费65元,应该在他货款扣除结果会计忘记扣了。多给了65元,现在货款账面上欠他130元,其实不欠他款了。这个凭证怎么做
企业所得税汇算清缴时银行的利息收入需要单独填吗 需要的话填在哪里
老师,请问:对于符合条件的高新技能企业和小微企业也可以享受所得税减免政策,这些政策的出处和文件号是哪些呢,谢谢
老师,请问:符合条件的有色金属企业,在销售出口产品时可以享受到增值税退税政策。此外,在选买固定资产和生产原材料时也可以按照约定比例抵扣增值税,这个政策的出处和文件号是哪一个,谢谢
营销代理行业能够申请高新技术企业吗?可以在哪些高新技术领域申请?谢谢你了
老师,请问税收返还政策:部分税收园区对再生资源企业提供增值税返还(最高为纳税 额的45%)和所得税返还(最高36%)。企业可在合法前提下申请税收园区优惠政策,但要确保业务实质与政策要求一致,这个政策的文件的出处和文件号是哪个,谢谢
老师麻烦咨询一下生产水果的想要出口,水果需要检疫吗老师都需要什么手续
老师,出口退税企业收到的港杂费发票是零税率的,是否合规?
老师好!电子税务局收到的部分专用发票,并没有对应的报销单,针对这块,去做不勾选进项处理还是让它一直挂着?
如果是去年的数据那我们现在可以一起抵减吗?
按图片这个图片看是的 就看您当地是否有说法去年不可以扣
可以扣的话就一起抵扣是吗?
如果税局没有说不可以 就是可以填表时候一起扣