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老师,我有两张专票已经认证了,我发现有问题,我现在能不能先把这两张专票做进项转出补缴税款,等7月我们这边再开红字信息表这样可以吗

2021-07-09 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 09:36

你好,可以这么做的。

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快账用户2156 追问 2021-07-09 09:42

老师,我申报6月增值税的时候需要把转出的这个给申报上还是需要等申报7月的时候才可以申报转出的这个进项

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齐红老师 解答 2021-07-09 09:45

你好在申报七月份的增值税的时候再转出就可以。

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快账用户2156 追问 2021-07-09 09:48

嗯呢好的,谢谢,老师,7月开的红字信息表是放到6月转出进项的分录后面还是放到7月的凭证里面

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齐红老师 解答 2021-07-09 09:50

可以好,放到七月份的进项转出里面。

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快账用户2156 追问 2021-07-09 09:52

嗯呢好的,谢谢,老师

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齐红老师 解答 2021-07-09 09:54

不用客气,工作愉快。

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你好,可以这么做的。
2021-07-09
您好,这样是不可以的呢
2021-07-08
你,红字进项发票不需要认证,做进项税额负数处理就是了
2019-12-07
你可以去税务局撤销红字信息表 或者开了负数发票,对方给你重新开
2019-08-30
您好 您已经认证抵扣了错的发票不要退回
2020-12-07
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