同学你好 你这是进口了又内销的吧
老师 我们让一家公司代理帮我们进口一台印刷设备 然后代理方只给了我们一张海关进口增值税专用缴款书 缴款单位一栏填的是代理人和我公司两个单位 请问这样处理就可以吗代理商需要再给我们开一张国内的增值税专用发票吗
老师 我们让一家公司代理帮我们进口一台印刷设备 然后代理方只给了我们一张海关进口增值税专用缴款书 缴款单位一栏填的是代理人和我公司两个单位 请问这样处理就可以吗代理商需要再给我们开一张国内的增值税专用发票吗
老师您好,请问:公司进口过来了一台设备,然后又转手卖给了国内的公司,设备买进来是美金,我们卖出去是人民币,请问这个分录怎么做?(目前没有产生增值税和关税)
老师,你好,是这样的:我公司买进一个固家资产 在转手卖出去, 但买进来的钱打了,90%票没有开,我们卖给客人的也是给我们90%的钱,现在要开票给客人,买进来的是分两家供应商,他们是开了什么类型的机器,我卖出去就组装好的卖给客人,请问这分录我们要怎么做账呀?
咨询各位老师一个关于进口采购设备的业务问题,去年从国外买了一台设备,当时合同约定说如果买一台10%的折扣,买两台是20%的折扣,我们公司原来计划买两台,然后就要求供应商按20%折扣给我们了,但是买回来到现在一年了,不打算再买第2台了,现在对方要求我们把多拿10%的折扣退回去。这个业务会涉及到原来进口的增值税和关税调增吗
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
是的是的
借库存商品 借进项 贷银行存款 借银行存款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
老师请问最后一条分录主营业务成本填写的金额是不是第一条分录的金额
对的 他俩金额是一样的
请问下进口过来的是美金,金额是40万美金,卖出去是300万人民币、进口入账的话金额该如何填写
老师请问我们卖出去的设备钱已经收到了但是没给对方开发票,该怎么入账呢
那就做无票收入的哦
请问是不是把主营业务收入改成借银行存款带应收账款
之前是无票收入现在开票的分录吗
不不,目前没开票,只有收入
那就直接做无票收入哦
请问无票收入是不是借银行存款带应收账款
先做 借应收 贷主营业务收入 贷销项 然后才做 借银行 贷应收
好的谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢