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本企业一般纳税人,6月份开专票,因银行账户写了个人,导致发票不能用,对方没有认证,已经退回,现在可以直接作废吗?6月份这些发票还是要做进去吧,7月份做一笔反的分录对嘛?七月份重新开票再做分录,是这样的流程嘛?如何申报?

2021-07-06 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-06 16:41

您好,不能直接作废,需要冲红,6月份这些发票还是要做进去吧,7月份做一笔反的分录,七月份重新开票再做分录,是这样的流程。申报和正常的是一样的

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您好,不能直接作废,需要冲红,6月份这些发票还是要做进去吧,7月份做一笔反的分录,七月份重新开票再做分录,是这样的流程。申报和正常的是一样的
2021-07-06
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
你好,1进项税转出是对的,组要补交税款 2/金额部分24年汇算清缴纳税调整就可以了
2025-02-06
你好,可以认证啊。或者等到以后有销售收入再认证抵扣也可以。
2022-01-17
你好;   借主营业务 成本 贷进项税转出;    按这个来做账   
2022-12-12
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