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老师,我们的销售方会不定时的给到我们一些销售返利和支持之类的优惠政策,每次都是让我们开具折扣折让的红字信息表,然后开红字发票的那部分会冲减主营业务成本,但是在2月份的时候有一个形象建店支持,我也开了红字信息表,但是到这个月我才知道这个建店支持是我们店前期投入的后来又返还的,这种情况需要开红字信息表吗,需要开的话还用冲减成本吗,因为一冲减交的所得税太多了,还请老师给一个合理的建议

2021-07-06 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-06 18:13

同学你好 可以冲的 但是冲减之前先找发票来代替

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快账用户9826 追问 2021-07-06 18:28

我知道可以冲减,可是老师我并不想冲减成本,我想问这种情况怎么处理,怎么做才是对的

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齐红老师 解答 2021-07-06 18:29

那就需要再开成本发票来哦

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快账用户9826 追问 2021-07-06 18:30

多余的成本发票不会给开的

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齐红老师 解答 2021-07-06 18:31

那没办法 你必须要冲减的

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快账用户9826 追问 2021-07-06 18:31

我以后再遇到这个情况需要开红字发票吗,

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快账用户9826 追问 2021-07-06 18:31

这个红字发票可以撤销吗

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齐红老师 解答 2021-07-06 18:34

可以 但是需要开票方操作了

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相关问题讨论
同学你好 可以冲的 但是冲减之前先找发票来代替
2021-07-06
同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作,与税款是否缴纳没有直接关系。但是,如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款,需要在红冲后及时调整申报数据,确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票,那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求,以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表,并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报,因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报,因为印花税是基于经济行为的发生而征收的,与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理,一般来说,如果红冲发票涉及已缴纳的税款,可以向税务局申请退税。
2024-04-08
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
您好,借工程施工-分包成本 贷应付账款 抵减 借 应交税费-应交增值税(分包抵减)贷 工程施工-分包成本
2019-07-08
同学你好 收到的是专票就可以勾选抵扣的
2021-09-14
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