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老师好,我们公司买了两台空调,对方给开具了普通发票。老板自己账户支付的空调钱,应该怎么做账务处理啊

2021-07-05 21:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-05 21:25

您好同学,拿发票报销给老板就行。说明老板垫付。

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快账用户8130 追问 2021-07-05 21:31

借:管理费用 贷:其他应付款—某某家电公司 借:其他应付款—老板 贷:其他应付款—某某家电公司 请问是这样做账吗

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快账用户8130 追问 2021-07-05 21:34

借:管理费用 贷:其他应付款—某某家电公司 借:其他应付款—某某家电公司 贷:其他应付款—老板 这样吗

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齐红老师 解答 2021-07-05 22:15

您好同学。 借:管理费用 贷:银行存款 直接将钱报销给老板就行。

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相关问题讨论
您好同学,拿发票报销给老板就行。说明老板垫付。
2021-07-05
同学你好 计入固定资产 然后按月折旧计入管理费用办公费 算办公室的
2022-12-29
您好,不能用,我们要入固定资产的,要求销售方重开,买什么开什么发票,不开举报
2023-12-27
你好 我们公司买空调在平台交了100的押金,借:其他应收款,贷:银行存款 然后他给我们开普票是2700,借:固定资产,贷:应付账款
2020-12-02
你好,发票不应该开给你们单位的,需要有委托书的。
2022-06-01
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