同学,你好。按照明细科目余额表和汇总科目余额表填制到接账当月月初的期初余额
半路结帐,9月接的。建账,期初余额是根据科目余额表填写吗?还需要其他报表数据吗?
半路接账,科目余额表里面的数据怎么样填写到初始数据里面
半路接账,我根据上面一个会计科目余额表录好了数据,怎么资产负载表没有数字?
老师,我购买了快账记账,这是我收到科目余额表,该怎么填写,快账里面的期初数据设置
老师,我购买了快账记账,这是我收到科目余额表,该怎么填写,快账里面的期初数据设置
老师,汇算清缴把去年暂估的成本全部调增了,还用做凭证吗?
老师,公司没有电子章,请问要做业务电子章怎么做?我们有实物的业务章,公章。反正就是没有电子章
老师关键是餐饮业当天的收入是第二天一笔进入银行的,做了预收账款,然后有些开发票了就做了主营业务收入,冲减了预收,还有一部分不开发票,要做无票收入把预收冲减了,就不知道附件附啥了呀,我觉得自己要是能开个无票收入的发票做附件,要好一点吧,
甲公司与乙公司共同经营一个项目.甲公司把合同给签订了.乙公司给甲公司签订一个合作协议.然后投资款可以直接打给甲公司吗..
账面有房租的待摊费用,还有另外的长期待摊费用,小规模所得税汇算填写的表里只有长期待摊费用,那待摊费用要填吗?
老师,无票的收入可以自己开无票收入的发票吗?从哪里可以开,作为附件,冲减预收账款
老师前期收款记了预收账款,后面也不开发票了需要把预收转无票收入,你让我附和对方单位的合同,这不现实啊,比如餐饮业,怎么附合同
老师,我们现在公安要查公司几十万服务费发票,其实是股东项目拿走了提成,是现金支付的,用另外一家公司开的服务费发票拿走的,如果说明天联系这个股东配合的话,总要出一个方案,就是什么对于他对于我们的有利的话,那就是把这个事情就推给对方,反正对方服务公司已经注销了嘛,要怎么个推法嘞?
老师先收到钱以银行收款凭证计入预收账款了,然后后面也不开发票了,需要把预收转入无票收入,附件附什么
公司注销了,社保医保需要去注销吗?
期初数据就是科目表中的期末余额是吧
同学,你好,理解的正确
但是初始数据中有累计借方和贷方要不要填
同学,你好只填写余额
比如说,应收账款借方没有余额,在贷方去了,初始数据里面怎么填写
同学,你好,这就实际把应收账款贷方初始数据里面填写在“预收账款”贷方。如果你的基础有点薄弱,建议你报课堂的全盘帐培训班系统学习一下
学堂有半路接账的课题没有
同学,你好,可以学习全盘帐