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老师我想请问下由于我公司20年收到了虚开发票,现在税务要求我公司更正申报,那我20年的财务报表和账上需要做什么吗?

2021-07-05 18:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-05 18:41

你好,不需要的补交的税款计入21年就可以了。

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快账用户2468 追问 2021-07-05 18:45

什么意思?

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快账用户2468 追问 2021-07-05 18:46

调增两万我们公司应该也是不需要交税的,就是这个账上和20年的财务报表需不需更正,我们20年审计报告都出了。。

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齐红老师 解答 2021-07-05 18:59

2020年的报表和账不需要调整。

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齐红老师 解答 2021-07-05 19:00

调增只是导致你公司未来待弥补的亏损额减少了是吧。

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快账用户2468 追问 2021-07-05 19:01

是的,这两万不能税前扣除

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齐红老师 解答 2021-07-05 19:01

嗯哪都不需要调整。

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快账用户2468 追问 2021-07-05 19:05

报表不会影响之后什么吗,那两万是计入管理费用的,下一年报表的年初数不就还是多两万么

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齐红老师 解答 2021-07-05 19:20

不影响的,成本费用不影响下一年报表。

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快账用户2468 追问 2021-07-05 19:38

普票的方法比较简单,如果是专票呢?有进项税

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齐红老师 解答 2021-07-05 22:01

不好意思,没看懂你这句什么意思

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齐红老师 解答 2021-07-05 22:02

麻烦再说明白一点

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快账用户2468 追问 2021-07-05 22:02

就是专票不是 进项吗 应该是需要做处理的吧

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齐红老师 解答 2021-07-05 22:05

如果是虚开增值税专用发票,以前抵扣的进项税额需要转出。账务处理在近期调整做出的月份就可以了

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