你好,不需要的补交的税款计入21年就可以了。
怎么大白话理解投资性房地产
控股公司需要分红所控制的公司分红,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分红需要缴纳税款吗
租金费用是白条入账的,在企业年报的时候要调整出来,是填在纳税调整项目明细表吗,是填在哪里
个体户开一个点维修发票给运输公司,要交多少税
五倍充值、首单免费、充值金额内可享8折、算下来一共打了几折
委托加工物资如果回收后直接出售,但是售价高于受托方计税价格,那么收回委托加工物资时的消费税会计分录怎么写?
老师,做的纳税申报更正,更正完为什么提示有不符的地方,这是真实正确的数据,我已经提交更正申报了,再点进去还是显示有不相符的数据,是什么原因
持有期间分期确认的利息金额到底是记入“交易性金融资产——应计利息”科目还是应付利息?
老师请问休学被我点到,怎么又给它调成休学状态?
企业所得税年报中的期间费用,像汽车加油,车保险,应该填在哪里
什么意思?
调增两万我们公司应该也是不需要交税的,就是这个账上和20年的财务报表需不需更正,我们20年审计报告都出了。。
2020年的报表和账不需要调整。
调增只是导致你公司未来待弥补的亏损额减少了是吧。
是的,这两万不能税前扣除
嗯哪都不需要调整。
报表不会影响之后什么吗,那两万是计入管理费用的,下一年报表的年初数不就还是多两万么
不影响的,成本费用不影响下一年报表。
普票的方法比较简单,如果是专票呢?有进项税
不好意思,没看懂你这句什么意思
麻烦再说明白一点
就是专票不是 进项吗 应该是需要做处理的吧
如果是虚开增值税专用发票,以前抵扣的进项税额需要转出。账务处理在近期调整做出的月份就可以了