你好 1. 契税 印花和登记费 计入固定资产去 ; 物业费做管理费用 ; 借固定资产 贷应付账款 借应付账款贷银行存款 ; 借管理费用-物业费贷其他应付款
小规模物业公司给临时工买社保,员工个人缴费部分都是由公司承担,也就是不扣员工社保费,假设某人这个月张某实发工资4000元,个人社保部分是200元,但是他实际到手工资也是4000元,因为个人社保部分公司替他承担了,申报个税的时候收入是按照4000元去申报,还是按照4000+200=4200元去申报呢? 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写? 之前分录是这么写的, 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
老师,你好!公司代理了一进口商品但由于公司资质不够就挂账在一大公司里,进货支付货款给这个挂账的大公司,做内账的话是借主营业务成本,贷银行存款对吗?另外公司给这个挂账大公司开销售发票,内容写的是现代服务--中间服务费,那这个内账要不要登记入账,入账的话应该怎么做会计分录?麻烦老师告知下,谢谢!
老师,你好!公司代理了一进口商品但由于公司资质不够就挂账在一大公司里,进货支付货款给这个挂账的大公司,做内账的话是借主营业务成本,贷银行存款对吗?另外公司给这个挂账大公司开销售发票,内容写的是现代服务--中间服务费,那这个内账要不要登记入账,入账的话应该怎么做会计分录?麻烦老师告知下,谢谢!
公司购买个人住房,房款次月支付。契税,印花税,登记费 ,物业费由员工垫付 ,会计分录应该怎么做?借贷各是什么?麻烦详细写分录
下面这笔的结转分录怎么做:某劳务派遣公司是一般纳税人,提供劳务派遣服务适用差额征税,含税销售额10 万元,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用8万元,征收率5%.账务处理 (1)确认收入时: 借:银行存款100000 贷:主营业务收入95238.10 应交税费--应交增值税(简易计税)4761.90 (2)支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金时: 借:主营业务成本 76190.48 应交税费--应交增值税(销项税额抵减)3809.52 贷:银行存款 80000
老师,两个企业,一个企业生产渠道营运资金是正数,一个是负数,哪个企业的生产营运资金更好
老师,生产渠道营运资金为负数,其他应付款较高,会导致企业有什么风险
自产农产品鸡蛋怎么开票?大编码怎么选择
老师 会计主管和会计需要在一个办公室吗
老师您好,小规模企业,申报24年企业所得税汇算清缴填写的财务报表数据是根据哪个月份的财务报表填写?
小企业会计准则,阀门企业,铜棒出库到红冲车间,做成毛坯产品,毛坯产品出库到数控车间,做成半成品,半成品再出库到装配车间,做成产成品,红冲入库的毛坯,数控入库的半成品,计入什么科目
你好老师,我们是做电脑回收的。我们租赁了阿里云服务器,他们给我们开了软件服务费的发票。这个怎么做账
老师,请问按哪份重分类比较好?
同一个人在A公司领工资,又有自己的个体工商户,两个公司有互相开票,会被认定有关联吗
请问老师现在企业每个季度除了纳税申报表,需要把财务报表报给税务局吗?
公司购买的是员工的个人住房,怎么能是应付账款呢?
麻烦老师重新讲解一下
你好 1. 你上面不是说 房款是次月支付了。 现在房子交付给你了。 你就要做 固定资产去。 贷方没有付款是不是挂应付账款去