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客户要求红冲以前年度发票怎么处理,需要收回以前的发票吗?

2021-07-05 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-05 09:44

你好,这个是专票还是普通发票的?你得看下什么时间开出来的。

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快账用户8262 追问 2021-07-05 09:45

去年5月开的专票

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齐红老师 解答 2021-07-05 09:47

如果对方认证了发票,不需要收回来的,如果没有认证需要收回来,然后你们开红字信息表再开负数发票。

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快账用户8262 追问 2021-07-05 09:48

对方认证了怎么处理 直接开负数吗

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齐红老师 解答 2021-07-05 09:52

对方给你开红字,信息表,然后你们开负数发票。

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快账用户8262 追问 2021-07-05 09:55

对方问怎么开红字和信息表

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齐红老师 解答 2021-07-05 09:59

开票页面有一个红字信息表,然后找红字信息表填开选择购买分,已经抵扣购买方申请。

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齐红老师 解答 2021-07-05 10:00

上面提示操作,然后打印出来再找查询,找到这个信息表上传税务局审核通过之后打印出来。

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齐红老师 解答 2021-07-05 10:00

给销售方一份,电子版的,一份纸质的。

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齐红老师 解答 2021-07-05 10:00

销售方收到之后,专票开具页面,打开点红字找下载开具就可以。

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快账用户8262 追问 2021-07-05 10:00

好的,谢谢啦

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齐红老师 解答 2021-07-05 10:01

不用客气,工作愉快。

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你好,这个是专票还是普通发票的?你得看下什么时间开出来的。
2021-07-05
你好,这种情况不用重开,给一张复印件就行了。
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您好,不需要的。借:应收账款,负数,贷:主营业 务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
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