你好,一般需要通过应付账款这个科目过度。
老师您好,我想问下 我用软件登记完记账凭证 ,现金日记账和银行存款日记账也登记完了,下步骤还需要做什么阿,我看这些数据录完,明细账 总账和报表数据都出来了阿,不知道下步骤还做哪部分的帐呢
老师您好,我想问下我登记的这张记账凭证哪里有问题呢
老师您好,我这张凭证填的有哪些问题?
老师您好,我这张记账凭证登记的银行存款日记账证据吗?有哪里需要修改吗?
老师,记手工账时,一张记账凭证写不下的话能用两张记账凭证接着写吗?原始凭证粘在哪张记账凭证上呢? 您看一下这样写对吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
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需要考虑材料成本差异吗
你好,如果你们用的计划成本法,需要考虑材料成本差异。