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老师请问,小规模。本季4月8号开了一张票,是免税的,但4月1日起就是1点的税率,这张票又未作废,怎么处理?

2021-07-03 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-03 11:22

你好 一般金额不大,税局好的让按照申报规则需要把他作为不含税收入*1%计算增值税 另外 您季度要是不超过45万且是普票的话 增值税就没有差距 是免得 就是为了申报 是把这个票当做含税收入申报 但要是超过45万,且金额比较大 可以找税局大厅申报看看处理

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快账用户6208 追问 2021-07-03 11:50

老师,本季收入未达45万,增值税计营业外收入,这部分(不交税的增值税营业外收入)汇算时是否要调增?

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齐红老师 解答 2021-07-03 11:56

本季收入未达45万,增值税计营业外收入这部分是计算缴纳企业所得税 不用再调增 也不涉及调减

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职称:注册会计师,税务师

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