你好,不用的,你们主营是技术服务的话,借劳务成本贷银行存款做这个就行,以后确认了收入结转成本,借主营业务成本贷劳务成本。
老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
老师,对方开的信息技术服务费,做账时虚拟入库做库存结转成本了,信息技术服务要做在领料单中吗
老师好,我们老板垫付了一笔19992元的款项,是让人帮我们公司系统做信息服务的。对方开来的普票是*信息技术服务费*信息技术服务费。那我入账的时候可以写:借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-法人吗
老师好,我们公司做信息技术的,和一家医疗技术公司合作,他给我们做咨询服务,开发票开的是 现代服务*服务费 ,那我做账的时候可以做到 主营业务成本 吗
我公司是数字科技公司,经营范围有网络与信息安全软件开发;软件开发;大数据服务;互联网数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务; 信息技术咨询服务;信息系统集成服务;专业设计服务;物联网技术服务,网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询等,公司有个咨询服务的项目,有做了收入确认,但是有主营业务收入,没有主营业务成本呀,怎么匹配呢,之前发生的费用全入研发费用了,现在没有自营业务收入匹配呀怎么办
弥补亏损要如何做会计分录
厂家为了在商场做促销活动先向经销商公司借了20件A货物,然后如何还货呢,通过以下方式:1.经销商公司预付货款10101元订相同A货物100件,每件101元;2.厂家发120件A货物给经销商公司入库,多20件说是返还之前借的20件;3.厂家开具发票金额10101元,数量120件,货单价下调为84.17。请问如何处理?请问1.2.3点怎么处理
老师,12月开的形式发票做了收入12月,图书出口。但是成本没有结转,因为书还没印刷出来截止昨天才从印刷厂送到港口。这都一月份了我还怎么结转成本呢。目前业务员也没把印刷合同交给财务,图书款都收完了结果成本还没有
老师,一般销售方为乙方吗?拟劳务,材料和机械合同需要拟哪些内容?
老师,收到一张纸质承兑,发现客户的财务章没盖清楚,那我要再被书出去的话,要出一份证明,那证明应该盖哪个公司的章?
用分配利润购建固定资产如何做帐
公司公司开了9个点707万的工程服务费发票了,公司怎么找成本,找人,机,材的比例是多少呢?
销售微信收款再转到公账上 能给付款公司开票吗
老师,装修款十几万有发票有收据,但没有付款记录,说是付现的,请问这样可以吗
社区医院在25年收到多笔卫生局公卫经费拨款,拨款金额为24年的回款,历年没有做过挂账处理,今年会计要求挂应付账款,为什么?合理吗?正常不是应该做借:银行存款,贷:财政补助收入吗?会计解释因为是24年的回款,25年挂帐,但在什么情况下财政收入要挂应付账款?解释是否合理?
主行业是建筑安装
那你们这个信息费是用在哪里的后勤使用的吗?
是的,就是我们做了一个项目,后续有问题的话有代理维护服务的
做了收入嘛,做了收入的,借主营业务成本贷银行存款。
相当于这样
按上面分录写,还有什么问题吗?
这个信息技术服务费是一直做了库存,现在要做个领料表,服务费是没有实际的嘛,要不要在领料表体现
你好不建议做领料单不需要做入库。
老师,建筑行业收到信息技术服务费直接做成劳务成本吗
是的 可以这么做的,
要么就是工程施工 你有那个做那个
信息技术服务费开的专票,虚拟成库存也是可以的吧,老师
入库之后一直没有做结转到成本,你怎么盘点?
有结转成本的
那你就做库存商品,然后结转。
领料表就不做这个信息技术服务,只做我实际有的材料这样子嘛
你好,只有入库单没有出库,单是这个意思吗?