你好,不需要修改报表的。
老师 我4月有笔分录1. 做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款, 这笔是错误的分录是吗?2. 我现在这月修改 要怎么操作 是需要把原先分录 照写 红字冲销,在重新做下 3. 修改错误凭证摘要需要怎么写
老师,现在是6月,我红冲4月的凭证,需要修改报表吗
现在发现19年的会计凭证科目错了,还需要修改凭证吗?还是只改报表就可以了,还有税金及附加的金额也填错了,还需要修改凭证吗?还是只改报表就可以了,.就是什么时候需要修改凭证?什么时候需要修改报表,不是很清楚!望有老师帮我详细解答一下…
6月份开的专票,现在需要红冲,那6月份做的账用修改吗
老师,上个月的记账凭证需要修改,是不是红冲以达反结账目的?
老师,12月计提了一笔应付账款3万,计提时--借:管理费用3万,应付账款3万。1月收到了专票并付款(税297.03元),怎么调凭证?企业所得税时怎么调? 借:以前年度损益调整 吗?
20251.1日进入系统,建立农商行(2024.9.30日银行开户但在2025.1月才发生业务,)所以在25.1月建立账套,出纳账套可以吗?
小红书上是以扣掉达人的佣金还有平台的服务费算收入 还是按照不扣的算收入
跨年红冲专票,开始需要做红字确认单录入吗
公司零申报,法人兼会计能发工资吗
老师,年底结转本年利润,如是亏损,怎写分录
各位老师好!企业折旧方法的变化,如直线法变成双倍余额法,需要做说类似说明的事情吗?谢谢!
申报个税的时候为什么工资3000还显示有个人所得税呢
会计学堂电脑网页登陆怎么找??
老师,开票税盘注销,要去现场吗?
那老师,什么情况下需要更改报表
你好,你反结账到4月份修改,就需要。
老师 ,我不懂,,,不好意思,什么叫反结账
就是,4月份本身你已经结账了,报表也出了,现在6月份发现4月份账错,重新去修改4月的账,而不是在6月份做凭证红冲。
那老师,如果有同学出现这种情况的话,那4月的报表要修改,连带后面的报表也要修改,那不是很麻烦?
如果这么麻烦的话,大家为什么不都选择红冲呢?
你好,这是每个企业自己的规定。