你好♪((└|o^▽^o|┐)) 应该做分录: 借应付账款或预付账款 贷银行存款
老师,请问去年借入个人5000元,用于发放工资,会计分录 借:银行存款5000 贷:其他应付款5000,发放工资 借:管理费用5000 贷:银行存款5000 年末费用转结至未分配利润,公司没有收入,不缴纳税款,今年发现多计提了5000元工资,调整凭证怎么做
老师:借银行存款1元银行存款1元贷应收账款A公司应收账款B公司可以这样做复合分录吗?代账公司就是这样做
老师你好,请问A公司付B公司材料货款5000元,尚未收到进项票,有些老会计分录这样做的: 借:其他应收款-B公司 5000 贷:银行存款 5000 可以这样做吗
好像a公司代收b公司货款,都不开票情况下,a公司公户收代收,因为没有从公户表现退回给b公司货款,那我可以做现金退回代收吗,就是a公司收到代收时借银行存款,带其它应付款-代收款,给回代收b公司借其他应付款-代收款,贷库存现金。这样可以吗
你好,A公司帮B公司代扣了电费5000,A公司开发票收款5400含税,代扣时 借 其他应收款5000 贷银行存款 收到款时借 银行存款5000 贷 其他应收款 5000 营业外收入400 这算平了,那开票那笔怎么做呢 ,收到供电局开的发票 代扣的那部分又怎么做?
通用定额发票现在还能用吗作为扣税发票
老师你好,学堂答疑过年期间放假时间是什么时候到什么时候?
新的租赁准则和旧的有什么区别了?出租人和承租人会计分录有什么不同?
公司房产税从租计征不能减半吗?
老师 请问没开票的客户付了承兑过来 账要怎么做
老师新年好 12月有一笔分录做错了 影响了费用和所得税 本来应该做 借:应收利息 50万 贷:其他业务收入 50万 可是12月被我做成了借:财务费用—利息费用 50万 贷:其他业务收入 50万 这要怎么办
刘艳红老师您好,个体工商户(是做货车修配的)收到购买挂车配件和润滑油的发票分别应该怎么做账?
小规模纳税人在2008年买的小轿车,现在要进行固定资产清理,帐务处理及分录怎么做
B公司原股东是自然人,后转让股权100%给A公司了,但是A公司转让后一直没有实际注资,原自然人也没有注资过,实收资本目前是0,请问年底B公司可以给A公司分红吗?
固定资产周转率=营业收入÷固定资产平均净值 平均固定资产净值=(期初固定资产净值+期末固定资产净值)÷2 然后,营业收入要用什么时间的,要做五年的周转率分析
我的想法与你一致。搞不明白老会计为啥那么做
老会计科目用的不恰当。