你好 那你这个款付款出去 是谁付款的。 你当时付款肯定挂了科目的。 你去看看 怎么挂的 这样好对冲下才行的
老师您好请问我们去年有笔钱已经现金支付了但是到年底的时候忘记了又多做了一笔欠付应付账款 我们今年要怎么冲销呢
老师,我想问一下,这是我19年12月的一笔账,分录写的暂估原材料和应付账款,已结转成本,但实际却记入了劳务成本和其他应付款中 今年已收到票,有重复写了原材料和应付账款 请问19年这笔账,我该怎么调整?
老师,我想问一下,这是我19年12月的一笔账,分录写的暂估原材料和应付账款,已结转成本,但实际却记入了劳务成本和其他应付款中 今年已收到票,有重复写了原材料和应付账款 请问19年这笔账,我该怎么调整? 老师,我执行的是小企业会计准则,没有以前年度损益调整的科目好像
就是19年我们给一家企业付了一笔货款,付了90%,剩下的10%记在了其他应付账款,但是去年把剩下的钱付了,记账的时候没有把其他应付款账款冲掉,导致今年还挂着呢,请问今年该怎么调整科目?
我们分公司一直把总公司下拨的钱记入其他应付款,所有花销的钱记入管理费用,年底把管理费用和其他应付款对冲,有一笔下拨款我应该记入应付帐款的(我们有应付帐款的科目)我给记到其他应付款了,现在该怎么处理?两年前的错误这个是?
2021年4月1日,乙公司向银行借入一笔生产经营用短期借款共计1000000元,期限为6个月,年利率为6%,根据借款协议,该项借款的本金到期后一次归还,利息按季支付
小企业会计准则,不是可以一次性摊消的吗?
您好,企业所得税申报表在职人数,我一直按照个税系统里属期内取数的,比如1季度末,我就是按照属期3月份人数填报的,但是实际3月份申报的个税是2月分的工资表,我们一般都是三百八十人左右,浮动不是很大,如果要按照4月属期申报的三月份工资填报的的话,有两个问题,一、我们四月分才发三月份工资,我一般到5月份才能看到人数,有点来不及,二,税务比对数据是按照属期3月份人数比对的,不填一样的会跳异常?我可以按照3月份属期的人数填吗?整体也不影响小微认定
您好,企业所得税人数取数是不是按照个税申报系统里属期内的数字取数?比如说1季度末人数取数为个税申报系统里属期3月份人数?但是属期3月份实际发放的是2月工资,我们每个月人数都有变动,但是不影响小微认定,如果不按照个税申报系统里取数,比对会跳异常,我该怎么取数比较合适呢?
老师您好,第一季度企业所得税季度初人数是按照个税申报系统里1月申报的12月属期的人数申报对吗?12月属期内实际是发放的11月工资这样填人数对吗?
您好,企业所得税季度申报表上季初人数是按照个税系统里上个季度末的属期人数填写对吗?比如,所属期12月份人数是100人、那么24年第一季度末就是100人,25年第一季度初也是100人对吗?不管属期12月份报的是哪个月工资,因为一般属期12月的个税报的是11月份工资对吗?
小企业会计准则,一般纳税人,新租办公室装修费40万元,共分4期付款。当月付款当月收到装修费的发票,当月收到的装修费发票约10万元可以当月一次性计入成本吗?装修费金额的多少是按单张发票的金额计算的还是按企业会计科目装修费的累计金额计算的?从耐来确实是否可以一次性摊销?
科目期初余额 系统只有借方,但是实际是贷方有余额,是直接填负数对吗
老师晚上好!请问怎样结转主营业务成本呢?
淘宝卖家给买家的超时发货赔偿都有哪些涉税的风险。需要代扣代缴个税嘛
当时剩下的10%记的借,业务活动费用 贷,财政拨款收入
应该记,借:其他应付款,贷:财政拨款收入的
你好 那你就红冲 之前科目 你挂 借其他应付款 贷非限定性净资产
政府财务会计中,没有非限定性净资产,可以借其他应付款,贷以前年度盈余调整嘛?
你好 是的。 就按这个来调整
以前年度盈余调整,年末有结余,是自己作凭证调整,还是年末结转的时候系统自己结转
你好 正常的话 你们这个是调整分录 自己写 的
好的!谢谢
没事的 ;希望能帮到你