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3月的普票,已经正常申报增值税,但是客户7月来说发票信息错误,所以同事给重新冲红并且重新开了,我们是小规模,需要怎么操作,账务需要怎么操作,税务那边需要怎么操作

2021-07-02 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-02 16:02

你好这个是不是开普通发票?点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息 账上做借应收负数,贷主营业务收入负数,应交增值税,负数,申报时候这个开发票蓝字%2B红字去申报就可以,

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你好这个是不是开普通发票?点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息 账上做借应收负数,贷主营业务收入负数,应交增值税,负数,申报时候这个开发票蓝字%2B红字去申报就可以,
2021-07-02
你好,申报的时候你的销售额正数加上负数,合计一块填写。
2022-07-05
你好     你只能红冲发票在重新开票的。 按3%去红冲 在按3%去开票 不能按1%开票。 因为你业务是17年 。 1%是 2020年才有的政策    
2020-11-10
你联系对方就可以了,让对方做红字发票,你做进项转出
2020-12-13
当期只能先交上税,下一期再冲红。
2020-06-05
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