同学你好 拆迁款需要做账的
挖土方费用计入什么科目
年初流动资产投资算ncf年末需要加回来嘛?
某种产品的月初在产品直接材料费用为3200元,直接人工费用为500元,制造费用为300元;本月内发生的直接材料费用为8400元,直接人工费用为1000元,制造费用为600元。本月完工产品400件,每件产品的材料定额消耗量为5千克,工时定额为10小时;月末在产品材料定额消耗量共计为500千克,月末在产品定额工时共计为1000小时。按定额比例法计算分配如下写出计算过程和会计分录
某产品所耗直接材料在生产开始时一次投入,完工产品的直接材料费用定额就是在产品的直接材料费用定额为85元;月末在产品300件,定额工时共计1650小时,单位定额工时的直接人工定额为4.35元,制造费用定额为3.48元;月初在产品和本月生产费用累计为:直接材料费用为63450元,直接人工费用为15460元,制造费用为12580元。按定额成本计算法分配写出会计分录
贸易公司今年12月份注册,会计在税务登记生效日期选的是次月一日,公司基准账户和外汇账户都有了。客户这个月要打款美金,退税的话 ,因为税务那边没有生效,现在接收货款能行吗,合同都给做了
某产品所耗直接材料在生产开始时一次投入,完工产品的直接材料费用定额就是在产品的直接材料费用定额为85元;月末在产品300件,定额工时共计1650小时,单位定额工时的直接人工定额为4.35元,制造费用定额为3.48元;月初在产品和本月生产费用累计为:直接材料费用为63450元,直接人工费用为15460元,制造费用为12580元。按定额成本计算法分配如下:写出计算过程和会计分录
投资33万,收入11万,费用40万,盈亏怎么算
某企业生产D产品,原材料在生产开始时一次投料。月初加本月生产费用:原材料37800元,工资14208元,制造费用10248元。本月完工130件,月末在产品50件,完工程度为36%。要求,采用约当产量比例法分配计算完工产品和月末在产品费用,具体计算要求如下;(1)月末在产品约当产量(2)计算原材料的分配率、完工产品的原材料成本和在产品的原材料成本;(3)计算直接人工的分配率、亮工产品的直接人工成木和在产品的直接人工成本;(4)计算制造费用的分配率、完工产品的制造费用成本和在产品的制造费用成本;(5)完工产品的成本和在产品的成本
1月5号从银行借的款项50000元,期限1个月,年利率6%,利息本月底支付,-|||-所借得的款项存入银行
兰花公司生产B产品,单位产品标准材料成本为800元,其中材料标准用量为40千克,材料标准价格为20元,实际材料成本为648元,其中,单位材料用量为36千克,实际材料价格为18元。要求:(1)计算兰花公司B产品直接材料成本差异;(2)计算B产品直接材料价格差异、直接材料用量差异。
可是这账怎么来写分录?
现在老板又已公司账户将这笔50万的还请了,而且乙方已写收据给老板,请问一下将以前那个员工用个人账户转账发放给拆迁户的折迁款和现在用公司账户来还清乙方的工程诚信金怎么来做账?怎么写分录?怎么避免税税查账时说清楚?
常见的会计处理分录 1、设备搬迁费用 借:营业外支出--拆迁搬迁费 贷:现金等 2、建筑物报废 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 3、将固定资产清理转入营业外支出 借:营业外支出 贷:固定资产清理 4、转让土地 借:其他应收款--土地补偿 贷:无形资产--土地 收取赔偿款 借:银行存款 贷:其他应收款--土地补偿 营业外收入--拆迁补偿
是支付拆迁户个人的拆迁费(例如:房开商拆迁房屋,每个月支付拆迁户的租房屋的过渡费)这个是怎么来写分录好些
计入成本里面就行了 筹建期计入长期待摊费用开办费
这个支付拆迁户的过渡费不是计开发成本里吗?怎么又要计11长期待摊费用里?这50万是支付100多户两个月的过渡费,到底怎么来写分录?
你不是说你们是筹建期吗
老师,公司到目前为止,一直没有钱来建设开发,工程一直建建停停,而且建设规划许可证,土地证等一直还没完善好,请问这是筹建期吗?还是叫什么?能解释一下吗?我有点搞不明白由公司员工个人账户支付给拆迁户的过渡费属于什么科目了?
之前有收入吗?没有收入就是筹建期 你可以计入前期开发成本也可以计入长期待摊费用
没有收入,一直是费用
那就用前期开发成本
这笔(50万)之前以员工个人账户支付发放给100名拆迁户的过渡费,(注:一直没有做账)现在又于公司账户还清了,请问一下怎么处理冲抵销好些?是计入开发成本呢?还是计入长期待摊费? 计入开发成本怎么写分录? 计入长期待摊费用又怎么写分录? 这些列入财务报表税务局会查吗?
计入开发成本吧 借开发成本 贷银行存款 这样做
可是收据是员工的个人账户去支付的,凭证后面要不要贴上支付的收据?
要的 最好是附上的哦
既然这样的话,那之前乙方个人将款项打到我个人账户里,之后我将款项又转到另一名员工的个人账户,由她支付,那我要不要把乙方将款项打到我账户的收据,我又转给另一名员工的个人账户银行凭证附上? 如果这样会不会被税务局查账?我还需要附上什么收据说明款项为什么打到我们个人账户,并由员工的账户发放吗?
借其他应收款 贷银行存款 借开发成本 贷其他应收款
那现在用公司账户来还乙方的款项(50万)这要写分录吗
嗯 借其他应付款 贷银行存款 这样做 借开发成本 贷其他应付款