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生产车间采用预充电费的方式缴纳电费,每次充值5000元,6月1日预充后物业公司直接开5000元电费发票,6月28日电费单出来实际只使用3900元,6月29日又预充5000元6月30日收到5000元电费发票,请问一下这个电费如何处理到制造费用中?按实际用量发票无法分割,因为都是生产车间使用,放到长期待摊隔月用完并且也没有办法分月一致摊销,我们应该如何处理?

2021-07-02 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-02 10:34

你好 你这个应该是按实际发生的金额来做到制造费用去 。 就算发票全部开回来了 。你按实际入制造费用去; 不能一次性做5000进入的 这样会多做成本费用的 ; 影响你的库存商品成本的

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快账用户7655 追问 2021-07-02 16:41

预充时:借:其他应付款—B公司5000/贷:银行存款5000,发票回来借:制造费用——电费4424.78/进项税575.22/贷:其他应付款——B公司5000,而我本月生产实际使用电费3900,这个要什么账户处理,按实际入账,冲红收到的发票吗?这样子我账上不是挂账未付B公司的钱,B公司欠我们票

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齐红老师 解答 2021-07-02 16:45

 你好  是的。  实际就是  发票是一次性开给你。  而你费用是多次来确定 ;你进项税一次性确定; 费用 按实际发生做即可 冲你其他应付款即可 。  发票    可以用复印件附其他凭证后面去即可。  

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齐红老师 | 官方答疑老师

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