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老师,确认应收账款一共189600,其中157200已开发票,剩余没有给对方开发票,怎么做账务处理了

2021-07-01 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-01 17:13

您好,您是这次收到款开票吗

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快账用户4244 追问 2021-07-01 17:14

不是的,对方给付款的时候开票

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齐红老师 解答 2021-07-01 17:16

那你们都没有确认收入的时候怎么确认应收账款呢?是不是先付款,本来要做预收账款的,然后做成了应收账款

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您好,您是这次收到款开票吗
2021-07-01
你好,剩下的正常入账,只是不能税前扣除
2024-01-14
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-08-04
你好 ;     那你之前的  业务 科目在 库存商品里面还是在研发支出里面 。这样要走 坏账 走 收入处理的    
2022-05-17
你好,现在把发票需要收回来,红冲 之前的分录是怎么做的?之前的分录不变,金额是负数。
2021-12-16
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