你好 那你们也得报个税的。 你没有工资金额写0报
台湾信托商业银行是由什么银行组成
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
老师您好,年末计算费用发票多了,老板为了多缴点所得税,让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用,挂预付账款,一月份记费用冲预付账款,大概一万左右的样子,可以这样操作吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
老师那申报的时候工资那一栏就写0嘛,然后社保费就如实写上去嘛
老师那制作工资表的时候,工资那一栏也写0嘛
如果申报个税的时候工资写0会不会有税务风险呢
你好1. 是的 。 是的。 长期0报 会 怕查账的
h老师那一般这种怎么处理呢
你好 一般的话适当做工资 。你想一个员工长期没有工资 很容易异常的
老师你好,因为他们是代理公司找来给我们公司办资质用的,如果我们给他们发工资,再叫他们私底下转回来还我们,这种也不实际
该怎么办呢老师
你好也得报个税的。 适当做点金额
老师做金额的话,我工资表里面如果写金额的话,那就代表实际发了,那银行存款就变化,但是我并没有给他们发,银行存款也没有变化
你好 你比如做点金额 个人社保金额 减去了 社保金额实际就是0了
老师是这样嘛比如说帮他交社保交了700,然后工资就写700,然后减了之后就是0
你好 是的。 适当做点。 你工资是0 说不过去的
那老师这样会有风险嘛
是的。 最好是 按雇员来操作做工资表处理 。 金额你做小了或者不做都有风险的
好的谢谢老师
没事的; 希望能帮到你