同学你好!这个是企业发生的研发费用 费用化部分 可以加计75%扣除的 资本化部分 对应摊销 也加计75%扣除的 研发这个 要有认可的 不是说 随便什么 都是研发的
高新技术企业研发支出加计扣除指的是增值税加计扣除吗
高新技术企业的研发费用加计扣除备案的立项报告是什么啊
高新技术企业加计扣除是什么?怎么弄?
只有高新技术企业可以进行研发费加计扣除吗?不是高新技术企业可以吗?
高新技术企业研发费用100%加计扣除,还是75%加计扣除,我看到的是科技性企业研发费用加计扣除100%,高新是75%,
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
怎么弄呢?刚来一个高新技术企业,之前的会计没来得及交接就走了
这个你要看 哪些项目属于研发啊 要有立项才行的
研发人员工资算吗?
这个要有新项目的研究 才算的 啥也不研究 不算的
??你能和我详细说说什么是加计扣除吗?
这个就是研发费用加计扣除啊 在计算企业应纳税所得额时用到的 你看中级的教材里 有介绍的 是要有新项目的研发 记入研发支出-费用化支出/资本化支出