你好,如果知道是少报了收入就补记回来,或者通过管理不善盘亏一部分慢慢调回来吧
老师,麻烦问下,我们公司是物业公司买材料按实际价格我先做了库存商品,但公司不让库管知道实际价格让他随便编写的,而且有些东西买回来未入库直接用了,有些入了库现在库房这边就挺乱的,和我这边就对不上账,像这种怎么处理这种乱账?
请问老师,接手一家单位,库存商品账实不符,相差较大,账面单价较高,这种怎么处理
老师,接手一单位,账面库存和实际库存相差较大,库存商品价格较高,是原来少报收入,这种怎么处理
有老师做外账的吗?接手了一家外账,账面库存三十多万,而实际并没有库存。原因是销售的时候老板私户收款了,这种账面该怎么处理?
老师,我接手一家商贸公司,前期他们在代理公司代账,账务比较乱,银行存款,现金,库存商品帐面数据和实际对不上,二期库存商品没有数量,只有总金额。我需要怎么调整过来,没有思路了
请教一下,非常感谢!应付职工薪酬,在确认前都已经发放过了,还需要继续确认应付职工薪酬吗吗?而且一般工资都是按月计提的,这里是几个月累计在一起一下子计提确认,这样可行的吗?
老师,那选择差额征收,但开进来的发票对应不到相应的项目怎么办,可以混淆扣除吗
老师,合伙人在公司申报社保公积金,工资0申报还是报离职,离职对退休有没有影响
老师好!请教:使用财务软件,建立往来明细二级科目,是不是应该在一级科目下面设置二级往来单位明细呢?软件里面还有个往来账明细,这个能当作二级科目吗
500以下无票支出,有收据,需要纳税调增吗
感觉差额纳税可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣进项差不多啊
老师,都选择了简易计税,取得固定资产的专票还怎么抵扣啊,没有一般计税的项目啊
王老师为什么我开了一张红字发票我看不到,但是之前开的就看的到,什么原因
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
账面库存商品单价太高存在哪些风险
你是说库存商品的成本与往期比会相差较大是吧,在财务报表上反映出来的结果营业成本率起伏较大,毛利率变化较大,如果没有正当理由(比如经营业务发生的变化)税务局要是查起来就容易被怀疑有造假嫌疑了。