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老师您好,19年有抵扣的税款33113.22,现在需要做进项税额转出,并且重新申报19年9月的增值税。您看看我这个19年的新调整后的附表二对么?

老师您好,19年有抵扣的税款33113.22,现在需要做进项税额转出,并且重新申报19年9月的增值税。您看看我这个19年的新调整后的附表二对么?
2021-06-30 19:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-30 20:57

您好 请问什么原因需要进项税额转出 是被税务查到的么 当期勾选认证的税额也是33113.22么 认证多少 转出多少?

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快账用户4196 追问 2021-06-30 21:12

对,认证33113.2,转出33113.2。因为对方公司失联说虚开。现在让重新申报19年9月的税款。

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齐红老师 解答 2021-06-30 21:13

那这样填写申报正确的

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快账用户4196 追问 2021-06-30 21:36

我主申报表您看看对么?

我主申报表您看看对么?
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齐红老师 解答 2021-06-30 21:41

对的 进项税额全部转出 按照销项税额缴纳当期增值税

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您好 请问什么原因需要进项税额转出 是被税务查到的么 当期勾选认证的税额也是33113.22么 认证多少 转出多少?
2021-06-30
同学,你好 回复如下: 补交虚开发票的进项税
2021-07-02
你好,是你的10万都是虚假的吗
2021-07-02
你好,你是用于免税项目了吗
2021-06-30
你好 进项转出填写不对吧 进项应该是当月认证的
2021-06-30
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