您好 填在应收账款栏次
老师 资产负债表 预收账款为负数需要调整吗?怎么弄
老师,资产负债表里其他应收款数是负数-97770.需要调整吗
老师,请问资产负债表上应付账款为负数是调整到预付账款对吗?
资产负债表应收账款期末数负数怎么调整,调到预收吗
老师,您好。资产负债表预付账款和应付账款出现负数怎么调整
会计信息采集要求上传的会计工作经历模板,哪位老师有发一下,谢谢
老师晚上好,记账凭证分收款凭证、付款凭证和转账凭证,应收而未收,应付而未付的如何填记账凭证?
老师,请问这个是什么意思了?
1月开了发票,异地跨月了还没预缴,税局让写情况说明怎么写
小规模汇算清缴有单独的课程吗?
老师,重点人群减免东莞是怎么计算的。多少钱一个,每个月怎么算减免额?
老师,我用vlookup函数取数的时候。有些数据总是带不过来,这块如何处理呢?
因为生产产生的成本,先确认无法将某一个费用明确确定时归属于何方,不是人工也不是材料,然后再按照一定的方法将它们分配到各个人工或材料的成本中体现为归集到生产成本科目中最终分配到各个具体的产品中去。这么想对吗?
老师,工程完工了,看哪个科目能知道一共结算了多少钱?
请问,老师,个税可以放到税金及附加里吗
怎么调呢 比如预收账款为10 那我要怎么调应收呢
填资产负债表的时候 把 预收账款为负数填在应收账款栏次就好了啊
直接填吗?
是的 这个不用调账 直接重分类填写就好了
还是不明白 老师麻烦您教下怎么弄
您填资产负债表的时候 把预收账款科目的负数金额 填写应收账款栏次 软件做账的话 最好找售后服务工程师调整取数设置
是软件做账 那我直接坐凭证调账可以吗
直接做凭证调整可以的
是不是找售后调账会更好?不然每个月都出现这种问题怎么办
对的 因为这个本来就不需要做分录调整的
老师 我还是不会调往来科目负数这个表 我们用用友软件的
那您现在 预收账款为负数 是贷方负数吧
预收账款余额在借方 预付 预收 都是负数
借:应收账款‘ 贷:预收账款 借:预付账款 贷:应付账款 这样写分录调整
做分录?因为说调表 所以我不会
调表的话 您不会 就做分录调整一下 不然就找售后啊 取数公式设置
售后说不会 哈哈
那没办法啊 售后都不会 这也太。。。。。。