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老师您好,给员工补缴社保的会计分录怎么做呀,当时工资里面没扣除没计提,在最后一个月扣除的,公司交的时候个人的也代缴了,还有滞纳金,要做几个分录呀

2021-06-30 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-30 14:41

你好   补缴纳社保这个是 好久的社保? 跨年了吗 ? 这个  社保和滞纳金 到时 公司来承担 还是个人社保员工会转款给你们不 

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快账用户6833 追问 2021-06-30 14:42

是本年的,滞纳金公司承担

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齐红老师 解答 2021-06-30 14:46

你好 滞纳金做借营业外支出-滞纳金 贷银行存款   ;  社保 :借管理费用-单位社保 贷应付职工薪酬-单位社保  缴纳 :借 应付职工薪酬-单位社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款。  到时个人社保  工资扣除就做 扣除分录。     

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快账用户6833 追问 2021-06-30 14:55

扣除的分录怎么做呀老师

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齐红老师 解答 2021-06-30 14:59

 比如工资扣除:借应付职工薪酬-工资  贷 其他应收款-个人社保  银行存款  

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快账用户6833 追问 2021-06-30 15:09

如果是工资已经发了个人保险部分也已经扣除了的话是不是就是借:应付职工薪酬-保险 贷:其他应收款对吧

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齐红老师 解答 2021-06-30 15:14

你好    是的就这样处理即可  

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快账用户6833 追问 2021-06-30 15:17

老师,我滞纳金没有原始凭证可以怎么合理解决呢

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齐红老师 解答 2021-06-30 15:23

 你好  你们用银行回单来做附件  

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快账用户6833 追问 2021-06-30 15:24

银行回单是社保和滞纳金一起呢

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齐红老师 解答 2021-06-30 15:29

 你好一起就一起来做账 就行了。 营业外支出 和社保一起做      用一个附件即可   

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快账用户6833 追问 2021-06-30 15:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-06-30 15:34

没事的; 希望能帮到你  

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你好   补缴纳社保这个是 好久的社保? 跨年了吗 ? 这个  社保和滞纳金 到时 公司来承担 还是个人社保员工会转款给你们不 
2021-06-30
你们可以把这个钱以工资的形式发放给个人,计入应付职工薪筹
2021-02-09
你好    补助的部分就做 :借  管理费用-社保贷应付职工薪酬=社保   支付 借  应付职工薪酬=社保   其他应收款-个人社保贷 银行存款 。 发放工资 :借  应付职工薪酬-工资贷   其他应收款-个人社保  银行存款  
2021-02-08
就是不扣除计提工资 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款个人负担的社保 银行
2022-01-02
计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 8346.77 贷:应付职工薪酬——社保8346.77 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 8346.77 其他应收款——社保(个人部分) 7420.91 营业外支出 120.61 贷:银行存款或现金
2020-08-31
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