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老师,您好,我公司是外贸企业,开出口发票的时候报关是CIF的价,要转换成FOB价开出口发票,运费属于代收代付的,这种运费怎么做账呢,我是先垫付的,船公司给我们开发票,我们拿着发票去银行付美金的

2021-06-30 13:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-30 13:57

您好,出口发票为什么不按CIF价开呢,贵公司收到运费时要给对方提供什么发票呢?一般情况下,外贸企业垫付运费的,是要把运费折算到货款中向客户开具出口发票,船公司给外贸企业开发票,运费时要进费用科目核算的。 借:销售费用--出口运费 贷:银行存款

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快账用户4648 追问 2021-06-30 14:02

报CIF价的具体要怎么操作呢,有没有具体的文件

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齐红老师 解答 2021-06-30 14:06

你看你报关单的价格是CIF,还是FOB,一般以报关单为准

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快账用户4648 追问 2021-06-30 14:07

报关报FOB的直接开票按照报关金额开就行了,关键是报CIF的这些要怎么处理,报CIF的有没有标准的处理方式

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齐红老师 解答 2021-06-30 14:15

CIF价就是FOB价加上运费和保险费

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快账用户4648 追问 2021-06-30 14:18

报CIF价的我们是按照加上运费和报销费的金额开出口发票吗?把这些运费和保险费摊到产品的价格里面开吗?

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齐红老师 解答 2021-06-30 14:22

对,这样的操作比较简单,否则,对方给你付的运费,你也要提供发票,你能提供运费发票吗

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快账用户4648 追问 2021-06-30 14:25

有没有一个具体的标准啊,或者参考文件每个老师回答的都不一样,都弄糊涂了,代垫的海运费,也不是我们的费用啊

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齐红老师 解答 2021-06-30 14:32

但是海运费的发票是开给你们的,不是开给客户的,也是你们付的款,从税法上讲当然是你们的费用了。从实际操作上讲,船公司是和你们公司结算的,并不是和国外客户结算的,也应该是你们公司的费用

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快账用户4648 追问 2021-06-30 14:33

像这种的有没有可以参考的文件啊

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齐红老师 解答 2021-06-30 14:36

这属于业务范畴,没有合适的参考文件,就看业务部门怎么和对方谈了,如果像这种情况,你们来付海运费、保险费,就是按CIF 价和对方谈,如果客户自己找船公司,自己付海运费、保险费,不通过你们公司代缴,那就是FOB价

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快账用户4648 追问 2021-06-30 14:42

按照这样做,做账也是简单的,如果报CIF价的,开出口发票是减掉运费来开的话,运费也是要开票给国外的是吗?这样的话付的海运费是不是也要挂账

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齐红老师 解答 2021-06-30 14:55

运费部分是国外客户付给你们吗?如果是的话,你们也得给对方开票,你支付的海运费,船公司给你开票,你不用挂账

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快账用户4648 追问 2021-06-30 14:58

是的,国外会跟货款一起给到我们,我们代垫的海运费,属于代收代付的,这个账要怎么做比较好,我们经营范围也开不出来运费的发票

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齐红老师 解答 2021-06-30 15:00

就像我前面说的,运费和货款加在一起按货款开发票,你交给船公司的海运费收到发票后按费用入账,这样既清楚核算还简单

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齐红老师 解答 2021-06-30 15:01

不要考虑代收代付问题,就当成你负担海运费来核算,对方给你们的款全部都是货款

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快账用户4648 追问 2021-06-30 15:05

好的,谢谢老师的耐心解答

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齐红老师 解答 2021-06-30 15:09

不客气,有问题随时提出来共同探讨。如果问题解决了,麻烦给个五星好评,谢谢

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您好,出口发票为什么不按CIF价开呢,贵公司收到运费时要给对方提供什么发票呢?一般情况下,外贸企业垫付运费的,是要把运费折算到货款中向客户开具出口发票,船公司给外贸企业开发票,运费时要进费用科目核算的。 借:销售费用--出口运费 贷:银行存款
2021-06-30
借销售费用,海运费贷银行存款。
2022-02-08
同学你好,货代开免税发票(增值税普票)给你,可以付人民币也可以付美元,发票开具时要在备注栏标注美元数和汇率以及合同号,会计分录如下: 收到发票付人民币 借:销售费用--海运费 贷:银行存款--人民币户 收到发票付美元: 借:销售费用--海运费 财务费用--汇兑损益 发票金额与银行存款差额 贷:银行存款--美元户 美元*记账汇率
2021-06-29
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