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上月发工资时计提员工个人所得税,然后她们去填个人所得税专项附加扣除申报,所以这个月代缴的个人所得税比计提的时候少,是不是在接下来发放工资的时候把多计提的个人所得税退还给她们

2021-06-30 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-30 09:12

你好 是的 多扣除的个税给职工

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快账用户6510 追问 2021-06-30 09:14

那应该要怎么做财务会计分录和预算会计分录

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齐红老师 解答 2021-06-30 09:15

借应交税费个税贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。

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快账用户6510 追问 2021-06-30 09:23

借:其他应付款-代扣个人所得税,贷:应付职工薪酬 可以这样子的吗

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齐红老师 解答 2021-06-30 09:26

你好,你们单位从工资扣除个税的时候借应付职工薪酬贷其他应付款吗?如果是的话可以的。

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快账用户6510 追问 2021-06-30 09:40

计提的时候是 借应付职工薪酬,贷其他应付款-代扣个人所得税

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齐红老师 解答 2021-06-30 09:41

退回的时候,做相反的分录就可以。

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快账用户6510 追问 2021-06-30 09:43

好的,那需不需要退回是做的是 其他应付款-代扣个人所得税 贷方负号的 还是直接借方正号就可以了

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齐红老师 解答 2021-06-30 09:45

你好,这个分录,写蓝字就可以。

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快账用户6510 追问 2021-06-30 09:46

也就是其他应付款-代扣个人所得税借方正号就可以了是吗

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齐红老师 解答 2021-06-30 09:47

对的,是的是的。 是的 是的 是的

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快账用户6510 追问 2021-06-30 09:50

那需要用什么作为原始凭证吗

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齐红老师 解答 2021-06-30 09:51

你好,摘要协鸿重多扣除的个税,不需要原始凭证。

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快账用户6510 追问 2021-06-30 09:55

不太懂是什么意思

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齐红老师 解答 2021-06-30 09:58

摘要,红冲多扣除的个税 不需要原始凭证。

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快账用户6510 追问 2021-06-30 10:01

那红冲跟写蓝字是同个意思吗

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快账用户6510 追问 2021-06-30 10:02

哦哦哦,是摘要写“红冲多扣除的个税”就可以了是吗

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:06

你好不一样的红冲是做相反的分录。

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:07

蓝字就是个篮子,正数。

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快账用户6510 追问 2021-06-30 10:11

大概懂了,那是跟计提工资的时候一起计提吗,只是摘要不同是吗

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齐红老师 解答 2021-06-30 10:12

你好是的,是这么做的。

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你好 是的 多扣除的个税给职工
2021-06-30
你好,是的,发放的时候计提,然后下个月交。 比如8月份发放7月份的工资,然后9月份申报交税。
2024-09-12
计提的那一个月没有发放,咱工资是零申报。 然后咱6月发工资的时候在实际申报,他要申报,错的话可以更正申报的。
2023-07-20
您好!是的。银行代扣个人所得税不用计提直接缴纳,然后在发放工资的时候扣员工的个税即可。
2021-07-19
您好 个税=累计收入减累计扣除)*税率减速算扣除数
2021-01-16
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