你好 借:其他货币资金——信用证存款 财务费用-手续费 贷:银行存款 支付 :借 固定资产 进项税 贷其他货币资金-信用证
老师,我们在购买方购进酸奶,但是去参加这个这个活动的时候我们支付了4000块的市场费用,现在购买方支付给我司4万元,我方开出了这个发票, 请问怎么做账。
我们购买设备时给对方支付了146900,对方发现多收了税款800后给我们退回,但给我们开的专票是146100,请问该如何做账
老师,我们购买设备,供应商给我们开票50万,我们做进固定资产也是50万,现在付款时,我们只需要付40万,剩下的10万是对方业务员吃的回扣,不用付给厂家,这10万我怎么做账了
公司购买一台设备,合同价130万,但是商量之后我们公司实际支付130万,对方只开100万的票,130万分期支付,本月支付30万,对方开票30万,设备我公司已使用,那现在我应该如何做账?
老师,我们购买设备147万,但是支付付款给对方开的信用证,这种怎么做账了
但是这个金额怎么挂账了和这个供应商
你好 上面就是分录 你看看 你买来是自用的设备计入固定资产去
我现在办理信用证的时候怎么和供应商挂账了
你好 你先去办理信用证 做 借:其他货币资金——信用证存款 财务费用-手续费 : 贷:银行存款 你支付给欧供应商 做 : 借 固定资产 进项税 贷其他货币资金-信用证
信用证在办理时不需要做应付票据这个科目,是吗
因为银行汇票在存入保证金时,我就做了应付票据这个科目
你好1. 是的 2. 汇票才会涉及应付票据。 信用证可以用其他货币资金
那信用证只需要做存入保证金这个科目就可以了吗
嗯是的。 就走这个科目