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上月有留底税额10000,这月有销项税8000没抵抗完,账务处理是,借:应交税费--应交增值税销项税2000,贷:应交税费--应交增值税-转出未交增值税2000 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税2000 贷:应交税费--未交增值税2000 这样处理对不对

2021-06-27 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-27 16:37

你好! 是的,思路是对的

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快账用户4592 追问 2021-06-27 16:40

我打错了,留底税额10000,这月销项税8000,后面做账金额都是8000.,不是2000,账务处理就照我那样处理是吗

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齐红老师 解答 2021-06-27 16:44

是的,最后留抵增值税10000-8000=2000

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你好! 是的,思路是对的
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