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老师,请问汇算清缴调增的所得税如何做账,做分录呢?

2021-06-27 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-27 14:47

你好,是要补交税金吗?有滞纳金和罚款吗?

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快账用户1672 追问 2021-06-27 14:49

老师,是业务招待费调增的所得税,没有罚款和滞纳金

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齐红老师 解答 2021-06-27 14:56

你好,调整完后要补交企业所得税是吧?补交企业所得税会计分录: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整

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快账用户1672 追问 2021-06-27 14:58

摘要一般写什么呢?就是调整所得税费用哇

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齐红老师 解答 2021-06-27 14:59

你好!写 汇算清缴调整就可以

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快账用户1672 追问 2021-06-27 15:03

老师,我不是很懂以前年度损益调整这个科目,你能简单明了的帮我解释下嘛,谢谢

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齐红老师 解答 2021-06-27 17:14

你好!是一个过度性科目,

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你好,是要补交税金吗?有滞纳金和罚款吗?
2021-06-27
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-08-16
你好,调整的具体的是什么业务的?
2023-07-01
你好,汇算清价调整是不需要做分录的,只看最后要不要交税,要交税或者要退税,就做对应的分录。
2023-07-04
你好 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2024-05-11
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