您好 三个公司要分开做 不然体现不了各自的利润
老师,我公司是建筑修路的公司,目前有多个工程一起施工,我分项目核算,内账是一个项目建一套账好吗?还是在同一账套下分项目核算好呢?
老师资金在一块的三家一个老板的装修公司内账怎么做?我分了三个账套,可资金是混在一起的,还是用一个账套就好?
我们有两个公司,但是账做一起了,两个公司在账套里按照部门核算的,现在要把一家公司从这个账套里分出去,固定资产要分开要怎么做
大家好,我是一家科技公司的会计,公司有三个银行账户,公司做账的时候是否需要把三个账户的资金统一起来一起做账?具体怎么操作?
老师,做两家公司账,都放一个金蝶软件里做可以吗?购买的是三个账套的金蝶软件
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
可是资金是在一块的,怎么弄?就是打进一笔钱来,三个公司都用。三个账套的实收资本怎么分配。最后的余额剩在哪个公司呢?
打进一笔钱来 请问是谁打的
老板打进来用于支付平时支持的
那您可以记在一个公司账上 然后其他两个公司用 算借款
或者按照每个公司的实收资本金额分摊分别计入三个公司
老师,我分了三个账套,就现在每个账套都是支出,比如现金余额是负数,我怎么让它不是负数呢?因为我不知道怎么登记现金增加,老板打进一笔钱是三个公司都会用的。
总的现金余额是负数?
我是月底才写的分录,它只有库存现金科目,走的私护资金。就是我不知道怎么填库存现金增加,因为是在一块付的嘛。我现在可以算下一共打进来多少钱,增加一笔实收资本吗?
可以算下一共打进来多少钱 然后增加实收资本 或者做老板借款给公司
老师,我可以让月底这一天的现金余额分摊到三家公司吗?因为月底还是有余额的,并没有全部花完。
可以让月底这一天的现金余额分摊到三家公司 那您前面收到的呢