这个可以计入管理费用的
您好,老师,来请教个问题?我公司为一般纳税人,现在想买一台设备出租给一家小规模纳税人。为了合理避税,我公司现在准备注册个小规模纳税人,想请教一下我们怎样操作才合理合法又能避免一些不必要的交税问题。比如从一般纳税人户买进设备再转租给刚办理的这个小规模户,再转租给客户,或者直接用小规模户购入设备,再出租?
老师您好,我们小规模建筑设备租赁公司购买的给塔吊设备刷的油漆2000元,我进那个科目合适呢
老师您好,小规模建筑设备租赁公司购买的塔吊配件我记什么科目合适,总共3个套,一套4000元
老师,您好,我是小规模建筑设备租赁公司,公司经常发生的塔吊的拆卸安装费,维修费等。这种有的时候是找个人维修,有的是找公司维修。这种的需不需要我们跟对方签合同之类的。
老师您好,我是小规模建设设备租赁公司,现在对方公司租我们的塔吊,老师我现在开具发票,您看下大类那个合适呢,一个是建筑服务,一个是租赁服务
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
老师二级科目我直接写成油漆行不行呢
可以的,可以设置这个二级科目的
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好