你好是的,发票验证是正常做的,已经验旧了不用管。
请问老师,购买方把没有认证的发票退回来要求销售方红冲,那么销售方开具的红字发票的发票联和抵扣联需要交给购买方吗?
1月份开具增值税专用发票,现在需要开具销项负数发票,开完发票需要把发票联认证抵扣联交给客户吗,那如果对方已认证,需要对方提交开具负数发票申请,那发票验旧怎么办
我们给销方开的发票,对方已抵扣,开具红字发票信息,我们给开具了负数发票,我们把后两联都给了对了,我们现在提示需要验旧发票,现在我们提供第一联和红字发票信息可以吗?
开出的销项票当月可以在开票系统上作废,过了当月作废①对方在电子税务局做认证抵扣了需要对方提供红字通知单这边负数开具销项发票即可;②对方没有在电子税务局做认证抵扣直接负数开具销项发票,负数开具销项发票是冲红的意思吗?
我是销售方,12月份开具的发票已经给买方了,现在是一月份,跨月了,需要红冲掉重开 需要做哪些操作? 第一:12月份就当没发生过需要红冲的事情,正常做账对吗? 第二:现在是一月份,需要收回买方的二联和三联发票(三联专用发票),然后开具负数发票,再开具一个正数发票给客户,把收回的二联三联客户的发票放在一起,做个负数的分录,开具的正数发票正常做分录
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
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