你好,当时税务局给核定征收的(当然税务局核定的金额是每个月6万),到底是核定征收,还是定期定额纳税? 请不要点名提问,谢谢
你好邹老师,我想咨询下,个体户季度开票超过30万了,(是由于会计人员失误多开了一个零导致的)这种情况有补救措施嘛?!! 不含税金额38.5万元,当时税务局给核定征收的,如果必须要交的话,个税应该交多少呢?当然税务局核定的金额是每个月6万! 非常感谢
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
你好老师!麻烦咨询下,我们有个个体户今年2月份注册成立,7月份税务上完成登记,被核定征收的个体工商户,7-9月份季度开票超过了30万元,并且也按时申报缴纳了增值税和个税,累计今年11月份,开票不含税金额110万元,税务专管员通知要核定查账征收,补缴税款,由于没有成本进项说要按25%征收个人所得税,这个合理吗?麻烦老师给指点一下。非常感谢!
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
甲公司系増值税一般纳税人,在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元,増值税税额为104000元,款项尚未收到;该批商品成本为640000元。6月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予5%的减让。假定甲公司已确认收入;并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:(1)编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。(2)编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票的相关会计分录。(3)计算甲公司发生销售折让后,应收乙公司的款项金额。(4)2×21年甲公司收到乙公司支付的货款,编制甲公司的会计分录。
公司支付A员工的申请费用,内容是B员工的工资,怎么写分录
某企业2021年12月31日的资产负债表如表6-8所示。该企业2021年销售收入为2400万元,预计2022年销售收入达2800万元,销售净利率为10%,利润留存率为50%。资产负债表单位:万元2021年12月31日资产负债与所有者权益280货币资金50应付账款130应收账款320应付票据预付账款40预收账款80存货580短期借款100固定资产1200应付债券150实收资本800留存收益650资产合计2190负债与所有者权益合计2190要求:采用销售百分比法计算该企业2022年需追加的外部筹资额
支付农业保险公司的保险费与收到保险公司的赔款账务处理?
李玉在5年前购买大洋机电的股票10万股,并一直持有至今。2023年大洋机电决定发放现金股利,王明在收到现金股利后自己计算所得的年收益率为4%,假定在这5年间大洋机电除此次发放股利之外没有其他分配活动,股票市价为15元/股。请根据所学知识计算确定王明5年前购买该10万股股票的初始投资额
老师您好,11月分因对方误差给我开了发票未冲红我给做抵扣了但未入账,这月对方冲红了,我应该怎么处理账务呢
老师,你好,请问下,客户在我们公司制图做景观亭,但是我们外包给别的公司做了,材料也是别的公司的,客户订金又是打到我们公司的,制作材料的款项也是公司付出去的,这样要算在应收账款里面吗?
您好,年末结转本年利润的数字时利润表上净利润那个数字对吗
是核定征收,
你好,核定征收生产经营个人所得税=收入*应税所得率*税率—速算扣除数
应税所得率是核定征收率吗?
你好,应收所得率就是应税所得率,而不是核定征收率的意思
!!!那是几个点呢?不明白
你好,需要看税局给你单位核定的是多少 不同地区,不同行业,应收所得率是有所不同的,而不是全国统一的
有个区间吗?如果按高的计算要交多少呢? 现在主要想知道起码要交多少?心里好有个底
你好,需要看税局给你单位核定的是多少 一般是在7%到25%之间,供参考