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老师,销项票-进项是当月要缴纳的增值税,那我每月就看销项票多少,再抵扣相应的进项,就可以少交增值税甚至平的话就可以避免缴纳税了对吗

2021-04-02 19:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-04-02 19:50

您好 可以按您说的这样操作

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快账用户1612 追问 2021-04-02 19:56

还有个疑惑,销项进项是核算增值税的,那么除了这个作用还有什么呢,还可以做入成本费用,可以少缴纳企业所得税对吗

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齐红老师 解答 2021-04-02 19:59

不可以做成本费用 只能核算增值税

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快账用户1612 追问 2021-04-02 20:00

老师说的是增值税专票把,只能核算增值税吗普票呢

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齐红老师 解答 2021-04-02 20:01

专票是税额是只可以核算增值税 普通发票不可以抵扣进项税额 价税合计计入成本费用 少缴纳企业所得税

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快账用户1612 追问 2021-04-02 20:03

比如,设计费收到10万,收到进项票可以抵扣,那我入账怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-04-02 20:05

借 资产等科目 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款等

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快账用户1612 追问 2021-04-02 20:11

那就是我付出去的钱收回来的票,才会产生成本费用吗

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齐红老师 解答 2021-04-02 20:14

不一定 比如工资 就不会收到发票 但也是单位的成本费用

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快账用户1612 追问 2021-04-02 20:22

哦哦好的

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齐红老师 解答 2021-04-02 20:42

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

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您好 可以按您说的这样操作
2021-04-02
你好!差额当月是要交的了。
2020-10-30
 你好     是的。 你开票出去 是月报 你就得有合理的进项税来抵扣。 不然你就会多缴纳增值税的 。 是的 。     当月开的比如1月的销项税。 你必须要用 1月的发票或者1月之前的进项税来抵扣    
2021-01-21
可以那样做的,没问题的哈
2024-07-04
是的,申报200元的增值税就是。其他的暂时不抵扣
2023-08-29
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