同学是的,可以按13%开票。
老师,我们公司卖设备,卖完设备还会提供售后服务,请问,我们这样算混合销售吗?我们怎么样签合同和开票就能避开货物销售和服务混合销售,从货物税率开票这个税务问题呢?
请问下老师,销售合同,合同中注明了设备金额和服务费金额,开票时可以混合销售开票吗?合并金额开销售设备13%的发票
请问老师,出售设备并安装,混合销售发票怎么开?设备有很多明细,安装费是要按比例摊到各设备明细,然后开13%的发票吗?
请问老师,公司签了个销售设备合同约50万,其中里面有一项调试费4千元签合同时税率写成13%。客户要求按合同开,但调试费只能开9%,。请问我可以按混合销售开13%吗?
请问老师,混合销售怎么开发票?(是安装费和销售设备都是13%的税)
老师差额纳税全额开票,扣除的分包款,取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧,也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票,都按发票不含税金额确认成本和收入,税额就可以,只是在申报的时候把差额后的税费算出来
老师,税金滞纳金是填了A102010企业成本表的23行罚没支付,还需要填A105000第20行税收滞纳金金、加收利息吗
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
您好老师,我想问下,就是我公司是出口退税企业,上月申报的有一个报关单发生了退货,之前税局退的税又上缴了,还要再重新出口一次但是还不知道这个月还是下个月,那发票这月我要冲红吗?还是说等那边报关了再冲红再开呢?
工商年报社保信息中,本期实际缴纳金额喊员工部分吗?
老师,刚才补交21年的印花税,没有滞纳金是啥情况?
供应商每个月的货款里减掉3%损耗,分录怎么做
老师好,金蝶k3在哪个模块能查原材料明细账?
公司注销,具体哪些流程
老师我这个表填对着没!工资2025年5月31号前全部发完了。
这样是属于混合销售?不能分开开票是吧
你好是的,混合起来开具