你好 印花税 =(开票收入%2B无票收入 %2B购进发票金额%2B购进无发票金额 )*万分之三 ;有合同按合同金额来加 。没有合同一般是按不含税金额
老师,购销合同印花税计税金额怎么确定
印花税的购销合同,购销的金额怎么确定?
老师好,交印花税,购销合同的金额怎么确定啊?谢谢
老师,请问制造业的购销合同的印花税是怎么确定计税那个金额的
你好老师,法定公积弥补以前年度亏损后计提,这个以前年度亏损是按每年所得税汇算清缴后那个亏损额吗?
为啥12月做了结转本年利润到利润分配,财务软件倒出的资产负债表的未分配利润是本年利润的数,税务报表也照抄了,是不是税务申报负债表要改成上年利润分配加本年利润数,表怎么调平
老师请问我在百度看了医院检测设备折旧年限表,血液分析仪器5年。我们单位购进一台化学发光分析仪,厂家说使用年限是10年,我可不可以按照5年折旧?因为医院检测设备也有按照5年折旧的
老师您好,每个月都是银行托收电话费的,老板嫌麻烦没有开过发票,并且要求计入费用所得税前扣除了一年下来几千块钱,问题大吗?一直都没有开过发票,只有银行扣款凭证,如果将来核查的话,1、银行扣款凭证可以说明费用真实性,2、可以要求电信补开往年的话费发票吗?
老师购入一台分析仪,设备金额35万税5万共40万。进项税已抵扣。折旧时按照35万计算每个月的还是按照40万计算每个月折旧?
老师请问医疗器械销售公司一般纳税人小微企业,24.11月购入1台免疫分析仪,收到专票已抵扣进项税5万。固定资产金额35万税5万共40万。我24.12月折旧时借管理费用-折旧怎么计算?是35万除以10年还是40万除以10年?问题二我可以年底一次性加速折旧吗就是年底一次性扣除因为老板说利润太高,要年底一次性扣除,可以的话我汇算清缴时要调增对吧?老师写的具体点吧,感恩老师的付出。
老师您好,企业的电话费和网络费是通过银行代收的,每个月几百块,老板嫌麻烦,没有开过发票,直接用银行扣款单入的费用,一直也没有企业所得税调增,每年几千块的样子,如果将来出了什么问题,银行扣款凭证至少可以说明费用的真实性对吗?
我养鸡场,买的代雏,如何记账,卖出去鸡雏跟单,如何记账跟核算成本
利润表为亏损,企业所得税季度申报按照利润表申报,收入为零,可是有风险提示,而且风险提示等级为中等,如何处理?
如果是已经作承诺必然改良,预计未来现金流量的时候要考虑吗?应该要考虑吧,已经有确定性了
购进原材料辅料包装材料没有合同只有订购单
你好 按你们 后面实际发生的金额在当期去报
可以都按发票金额吗?
你好没有合同。 可以按发票金额
有的有合同有的又没有合同,可以都按发票金额吗?发票金额是最全的
你好 可以的。 但是假如你有无票收入的 还得把无票收入加上去
嗯,都有发票,按发票不含税金额申报印花税可以吗?
你好 是的。 一般没有合同可以按不含税的。 但是各地税务局口径不一样 。最终以当地口径为准
购进可以按当月认证的发票金额缴纳印花税?销售印花税按当月销售发票可以吗?
你好 你是月报的话 可以的
月报,每月会申报增值税,按增值税的进项发票的金额和销项发票的金额合计申报印花税可以吗?
是的,月报就这样来报
工会经费要申报吗?乐老师
你好 有员工工资的话 一般是要报工会经费的 需要按月或者按季度来报的
之前的都是0申报
你好 你们 确实员工工资都是0报的吗 ? 都是没有员工工资 0报是可以。 但是有金额就不能0报哈。 及时去改了
有员工工资的,但是以前都是0申报
你好 有的话 就得去修改申报表的。 这样报是不对的