你好 0申报就是说没有应税收入,也没有应纳税额 。 比如你要报增值税。 你都没有产生收入 那么你增值税会是0报的
利润表为亏损,企业所得税季度申报按照利润表申报,收入为零,可是有风险提示,而且风险提示等级为中等,如何处理?
如果是已经作承诺必然改良,预计未来现金流量的时候要考虑吗?应该要考虑吧,已经有确定性了
怎么补报1-3月的个税A表
用张三自然人申报的李四的1-3月A表,年底张三申报是老提示李四B表未报。其实已经报过了。经检查1-3月登录错号了,已经作废了。可是再用李四的账号申报1-3月的A表显示已经报过了
为什么改良有关的预计未来现金流量不需要考虑
老师好,请问一下,10万现金分红,有3万暂时不付挂账,怎么计算个税,如何账务处理?这没支付的3万是不是暂时不要扣税?
初级会计实务套盒多少钱一套
调账可以借本年利润贷库存商品吗
2024年10月缴纳了以前年度税金及滞纳金,怎么做会计分录?在四季度所得税申报表中要不要把滞纳金调整出来
某产品全年产强为7200件,该产品的单件库存费用为50元/年,每一次的换产费用为800元,试计算该产品的经济批量,并计算其生产间隔期。(假设全年为360天
就是不用交税的意思吗
你好 你0报 是的。 不产生税费缴纳
不产生也要报税是不是
你好 是的。 因为你有申报期的。 要按期报税。 就算没有收入 也得0报
一开始出资50万后来股权变更80万交印花税是按30万交还是怎么交
你好 股权转让是 80万的话。 那么按80万缴纳印花税 按所得 30万 缴纳个税
不是,甲出资50万后来甲股权转让乙,乙出资了50万+30万变更后是80万怎么交税
你好 那实际就是 80万来买这个 甲的股权了。 转让金额不是80万吗
我们财务怎么说按超出额交税?
你好 按 你们转让金额来交纳印花税 ;不是按超额 。
那如果甲50后来甲自己加30万呢是怎么交
你好 那就是80万了。 印花税是按转让金额来交纳印花税的 当公司有实际入资的资金根据转让的金额,双方缴纳万分之五的印花税;